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個稅一直零申報會有影響嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/07 08:23
#稅務#
沒發(fā)工資就0申報就行
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公示為員工承擔的那部分社保要申報個稅嗎
郭老師
??|
提問時間:06/07 12:40
#稅務#
不需要申報個稅的,但是抵扣不了所得稅。
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?收藏? 58
老師請問2018年和19年的物業(yè)費,人家給開的收據(jù),當時記得預付款,我現(xiàn)在可以問人家要票可以入賬嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/07 10:16
#稅務#
可以的,但是不能計入今年的費用
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小規(guī)模納稅人,2023年第四季度沒有報財務報表,年報已報,這個怎么補報第四季度財務報表。
廖君老師
??|
提問時間:06/07 19:17
#稅務#
您好,在我的待辦里還會有這個沒有申報的報表 ,點開鏈接去申報就可以
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公司的章程我應該在那里看?
東老師
??|
提問時間:06/07 10:03
#稅務#
你好,在你們當?shù)氐墓ど叹志W(wǎng)站上就可以下載。
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老師:個稅工資薪金8900元/月,一年工資薪金為106800元。減兩個女兒教育費4000元/月,年減48000元。(106800元一48000元=58800元/,一6萬。不用交個稅工資薪金嗎?謝謝
王壹新老師
??|
提問時間:06/07 10:22
#稅務#
...
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出口未退稅證明怎么開具,所屬期、申報批次、編號、這幾項怎么填,我們是之前的報關(guān)單,需要修改報關(guān)單,境外收貨人寫錯了
樸老師
??|
提問時間:06/05 09:32
#稅務#
一、出口未退稅證明的開具 1.了解相關(guān)法規(guī)和政策:根據(jù)《中華人民共和國進出口關(guān)稅條例》和《中華人民共和國稅收征收管理法》的相關(guān)規(guī)定,出口貨物在一定條件下可以申請退稅。但對于未退稅的貨物,需要了解具體的法規(guī)和政策要求,以確定是否符合開具未退稅證明的條件。 2.確定申請資格和條件:通常情況下,出口企業(yè)或其他相關(guān)單位在出口貨物后,如因各種原因未能及時辦理退稅手續(xù),可能需要申請開具未退稅證明。具體申請資格和條件可能因地區(qū)和政策而異,建議咨詢當?shù)囟悇詹块T或?qū)I(yè)律師以獲取準確信息。 3.準備申請材料:申請開具未退稅證明需要準備以下材料:出口貨物報關(guān)單、出口發(fā)票、相關(guān)合同或協(xié)議等。此外,還可能需要提供稅務部門要求的其他證明文件或資料。 4.提交申請并等待審核:將準備好的申請材料提交給當?shù)囟悇詹块T,并填寫相關(guān)申請表格。稅務部門將對申請材料進行審核,核實出口貨物的未退稅情況。 5.稅務部門出具未退稅證明:如果審核通過,稅務部門將出具出口貨物未退稅證明,證明該批貨物未辦理退稅手續(xù)。該證明通常包括出口貨物的相關(guān)信息、未退稅金額等內(nèi)容。 二、填寫要點 1.所屬期:所屬期應填寫出口貨物未退稅所對應的日期范圍,例如填寫為“XXXX年XX月至XXXX年XX月”。 2.申報批次:申報批次通常是根據(jù)稅務部門的要求或內(nèi)部規(guī)定來填寫的,它可能是一個序列號或批次號,用于標識該次申報的特定批次。具體如何填寫應咨詢當?shù)囟悇詹块T。 3.編號:編號是稅務部門或系統(tǒng)為該證明文件自動生成的唯一識別碼,不需要申請人填寫。在提交申請并經(jīng)過審核后,稅務部門會出具具有唯一編號的未退稅證明。 三、修改報關(guān)單 關(guān)于修改報關(guān)單,由于報關(guān)單一旦提交后通常不能直接修改,如果發(fā)現(xiàn)報關(guān)單上有錯誤(如境外收貨人信息錯誤),可以采取以下措施: 1.聯(lián)系報關(guān)行:如果委托了專業(yè)的報關(guān)行辦理報關(guān)手續(xù),可以立即聯(lián)系他們并說明錯誤的情況。他們可以指導如何進行更正,并向海關(guān)提交有關(guān)更正的申請。 2.聯(lián)系海關(guān):可以直接聯(lián)系當?shù)睾jP(guān)的相關(guān)部門,向他們說明錯誤的情況,并提供正確的信息。海關(guān)可能會要求提供相關(guān)的文件或證明來支持更正請求。
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米面油的稅率賺多少啊老師
樸老師
??|
提問時間:06/06 12:07
#稅務#
同學你好 百分之九 百分之13
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做賬,銀行的流水明細和回單都需要嗎?電子回單可以嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/06 11:50
#稅務#
電子回單可以的,附回單
?閱讀? 13690
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電子發(fā)票要怎么蓋章?
文文老師
??|
提問時間:05/27 10:53
#稅務#
根據(jù)國家稅務總局的規(guī)定,通過增值稅電子發(fā)票公共服務平臺開具的增值稅電子普通發(fā)票和增值稅電子專用發(fā)票,采用電子簽名代替發(fā)票專用章,因此不需要再加蓋發(fā)票專用章
?閱讀? 13690
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上個月的個稅,忘記申報,現(xiàn)在是都可以在系統(tǒng)上面補申報?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 16:22
#稅務#
您好, 是的,是可以補申報的
?閱讀? 13689
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老師,比如23年暫估的發(fā)票24年6月才拿來,怎么處理這張發(fā)票
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/27 20:27
#稅務#
您好, 實際工作中是直接沖暫估吧
?閱讀? 13689
?收藏? 57
老師,職工教育經(jīng)費,稅收金額是:當年沒有發(fā)生,只有往年累計結(jié)轉(zhuǎn)157790.19,那我稅收金額填多少?
東老師
??|
提問時間:05/27 09:30
#稅務#
稅收金額也填寫前面的金額就可以。
?閱讀? 13689
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企業(yè)算企業(yè)所得稅,是用直接法還是間接法?
若麗老師
??|
提問時間:05/27 11:08
#稅務#
您好,一般是收入減成本費用以后算出利潤總額的,是直接法的
?閱讀? 13689
?收藏? 22
老師,小企業(yè),今年4月調(diào)整了損益,使用了未分配利潤。請問需要更正財務報表和匯算清繳嗎?
微微老師
??|
提問時間:05/27 11:11
#稅務#
您好,調(diào)整損益的原因是?
?閱讀? 13689
?收藏? 45
老師,你好!我報稅發(fā)現(xiàn)5月退稅的留底,這次報稅,電子稅務局給加到進項稅額轉(zhuǎn)出里邊了,跟我賬上的進項稅額轉(zhuǎn)出對不上數(shù)了,這樣可以嗎,還是要怎么處理?
郭老師
??|
提問時間:06/07 10:33
#稅務#
你好可以的 可以這么做的
?閱讀? 13688
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本公司按件來賣公司產(chǎn)品給客戶,以件數(shù)來統(tǒng)計進銷存,但是開票以重量為單位,這樣開票的話稅局會因為重量錯誤認定為虛開發(fā)票嗎?我們開票金額是實際賣多少就開多少的
郭老師
??|
提問時間:05/25 15:40
#稅務#
那一件多重知道嗎?能換算吧。
?閱讀? 13688
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老師,我注冊了個個體戶,賣水果的,我開店買了貨架什么的,我想要發(fā)票,他們是給我開個人發(fā)票,還是我營業(yè)執(zhí)照上的名稱呢
小林老師
??|
提問時間:05/26 12:47
#稅務#
你好,給營業(yè)執(zhí)照名稱開票
?閱讀? 13687
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老師你好,我學校是個民辦大學,自營開展餐廳業(yè)務把飯賣給學生產(chǎn)生的餐費收入是免稅的嗎
呂小冬老師
??|
提問時間:05/27 09:04
#稅務#
你好,對的,是免增值稅的
?閱讀? 13679
?收藏? 57
老師,我們是提供車輛租賃服務的,我們有開出發(fā)票,司機給我們交租金,我們想常規(guī)給司機提供開票,給司機怎么開票呢?直接開給個人嗎?稅率開多少?稅目開什么?
東老師
??|
提問時間:06/07 10:09
#稅務#
這個是個人租你們公司的車嗎?
?閱讀? 13678
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發(fā)放員工工作服記哪個科目
bamboo老師
??|
提問時間:06/07 11:14
#稅務#
您好 可以計入制造費用(管理費用)-勞動保護費
?閱讀? 13677
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老師,業(yè)務宣傳費的進項稅額可以抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/26 11:33
#稅務#
業(yè)務宣傳費的進項稅額可以抵扣。
?閱讀? 13676
?收藏? 57
你好老師 麻煩問下匯算清繳時候超過銀行同期同類貸款利率的借款不可扣除 銀行貸款利率1-5年期是4.75%啊 為什么按超過6% 的部分不可以扣除啊 不應該是4.75%嗎?
小菲老師
??|
提問時間:06/07 09:57
#稅務#
同學,你好 非金融企業(yè)向非金融企業(yè)籌資借款時,其發(fā)生的利息支出可以稅前扣除的條件,必須以金融企業(yè)同期同類的業(yè)務貸款利率為標準,不超過按照此標準貸款利率計算出的數(shù)額部分才可以稅前扣除,超出部分應調(diào)增應納稅所得額,是不可稅前扣除的。
?閱讀? 13673
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這個社保系統(tǒng),申報社保要怎么操作呢?
樸老師
??|
提問時間:06/06 10:34
#稅務#
之前有交過嗎 不用增加員工吧
?閱讀? 13673
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老師,2022年12月份由于記帳方向錯誤,導至企業(yè)所得得額負50萬,調(diào)整過來后所得額為70萬,怎么辦?
東老師
??|
提問時間:05/27 06:34
#稅務#
你好,你這個是什么錯誤?
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老師,手機銷售增值稅率是多少?
郭老師
??|
提問時間:06/07 10:18
#稅務#
一般納稅人13%,小規(guī)模的1%。
?閱讀? 13671
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你好,當月退稅勾選金額是填在增值稅附表(二)的26欄 28欄 一樣的金額嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/07 11:55
#稅務#
你好!是的。26-28行,都是這個
?閱讀? 13671
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老師,當月開具是服務費發(fā)票,但是采購進項是硬件,有沒有風險?因為我們合同是銷售系統(tǒng)服務,但需要硬件設備來支撐實現(xiàn),需要采購硬件,然后開票出去是服務
郭老師
??|
提問時間:06/05 11:01
#稅務#
你好,你的意思是你銷售的這個是硬件,結(jié)果開的是服務費的發(fā)票嗎?如果是的話有風險。
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線上店鋪的收入好幾個月一直沒有記賬報稅,會有什么影響嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 09:28
#稅務#
您好,你們開通稅務了,沒有報稅嗎?
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提供網(wǎng)站技術(shù)服務費可以抵扣嗎
文文老師
??|
提問時間:06/07 09:57
#稅務#
提供網(wǎng)站技術(shù)服務費可以抵扣
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