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老師請問2018年和19年的物業費,人家給開的收據,當時記得預付款,我現在可以問人家要票可以入賬嗎?
家權老師
??|
提問時間:06/07 10:16
#稅務#
可以的,但是不能計入今年的費用
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我們是小規模,經營范圍是圖片上那些,能開茶吧機,臺燈,垃圾桶,洗手器。吹風機啥的嗎?
鄒老師
??|
提問時間:05/27 08:35
#稅務#
你好,根據你提供的經營范圍圖片,是 可以的
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個稅一直零申報會有影響嗎
家權老師
??|
提問時間:06/07 08:23
#稅務#
沒發工資就0申報就行
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公司的章程我應該在那里看?
東老師
??|
提問時間:06/07 10:03
#稅務#
你好,在你們當地的工商局網站上就可以下載。
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小規模納稅人,2023年第四季度沒有報財務報表,年報已報,這個怎么補報第四季度財務報表。
廖君老師
??|
提問時間:06/07 19:17
#稅務#
您好,在我的待辦里還會有這個沒有申報的報表 ,點開鏈接去申報就可以
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老師:個稅工資薪金8900元/月,一年工資薪金為106800元。減兩個女兒教育費4000元/月,年減48000元。(106800元一48000元=58800元/,一6萬。不用交個稅工資薪金嗎?謝謝
王壹新老師
??|
提問時間:06/07 10:22
#稅務#
...
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米面油的稅率賺多少啊老師
樸老師
??|
提問時間:06/06 12:07
#稅務#
同學你好 百分之九 百分之13
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電子發票要怎么蓋章?
文文老師
??|
提問時間:05/27 10:53
#稅務#
根據國家稅務總局的規定,通過增值稅電子發票公共服務平臺開具的增值稅電子普通發票和增值稅電子專用發票,采用電子簽名代替發票專用章,因此不需要再加蓋發票專用章
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老師,比如23年暫估的發票24年6月才拿來,怎么處理這張發票
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/27 20:27
#稅務#
您好, 實際工作中是直接沖暫估吧
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老師,小企業,今年4月調整了損益,使用了未分配利潤。請問需要更正財務報表和匯算清繳嗎?
微微老師
??|
提問時間:05/27 11:11
#稅務#
您好,調整損益的原因是?
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老師,職工教育經費,稅收金額是:當年沒有發生,只有往年累計結轉157790.19,那我稅收金額填多少?
東老師
??|
提問時間:05/27 09:30
#稅務#
稅收金額也填寫前面的金額就可以。
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本公司按件來賣公司產品給客戶,以件數來統計進銷存,但是開票以重量為單位,這樣開票的話稅局會因為重量錯誤認定為虛開發票嗎?我們開票金額是實際賣多少就開多少的
郭老師
??|
提問時間:05/25 15:40
#稅務#
那一件多重知道嗎?能換算吧。
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上個月的個稅,忘記申報,現在是都可以在系統上面補申報?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 16:22
#稅務#
您好, 是的,是可以補申報的
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做賬,銀行的流水明細和回單都需要嗎?電子回單可以嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/06 11:50
#稅務#
電子回單可以的,附回單
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企業算企業所得稅,是用直接法還是間接法?
若麗老師
??|
提問時間:05/27 11:08
#稅務#
您好,一般是收入減成本費用以后算出利潤總額的,是直接法的
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老師,你好!我報稅發現5月退稅的留底,這次報稅,電子稅務局給加到進項稅額轉出里邊了,跟我賬上的進項稅額轉出對不上數了,這樣可以嗎,還是要怎么處理?
郭老師
??|
提問時間:06/07 10:33
#稅務#
你好可以的 可以這么做的
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老師,我注冊了個個體戶,賣水果的,我開店買了貨架什么的,我想要發票,他們是給我開個人發票,還是我營業執照上的名稱呢
小林老師
??|
提問時間:05/26 12:47
#稅務#
你好,給營業執照名稱開票
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出口未退稅證明怎么開具,所屬期、申報批次、編號、這幾項怎么填,我們是之前的報關單,需要修改報關單,境外收貨人寫錯了
樸老師
??|
提問時間:06/05 09:32
#稅務#
一、出口未退稅證明的開具 1.了解相關法規和政策:根據《中華人民共和國進出口關稅條例》和《中華人民共和國稅收征收管理法》的相關規定,出口貨物在一定條件下可以申請退稅。但對于未退稅的貨物,需要了解具體的法規和政策要求,以確定是否符合開具未退稅證明的條件。 2.確定申請資格和條件:通常情況下,出口企業或其他相關單位在出口貨物后,如因各種原因未能及時辦理退稅手續,可能需要申請開具未退稅證明。具體申請資格和條件可能因地區和政策而異,建議咨詢當地稅務部門或專業律師以獲取準確信息。 3.準備申請材料:申請開具未退稅證明需要準備以下材料:出口貨物報關單、出口發票、相關合同或協議等。此外,還可能需要提供稅務部門要求的其他證明文件或資料。 4.提交申請并等待審核:將準備好的申請材料提交給當地稅務部門,并填寫相關申請表格。稅務部門將對申請材料進行審核,核實出口貨物的未退稅情況。 5.稅務部門出具未退稅證明:如果審核通過,稅務部門將出具出口貨物未退稅證明,證明該批貨物未辦理退稅手續。該證明通常包括出口貨物的相關信息、未退稅金額等內容。 二、填寫要點 1.所屬期:所屬期應填寫出口貨物未退稅所對應的日期范圍,例如填寫為“XXXX年XX月至XXXX年XX月”。 2.申報批次:申報批次通常是根據稅務部門的要求或內部規定來填寫的,它可能是一個序列號或批次號,用于標識該次申報的特定批次。具體如何填寫應咨詢當地稅務部門。 3.編號:編號是稅務部門或系統為該證明文件自動生成的唯一識別碼,不需要申請人填寫。在提交申請并經過審核后,稅務部門會出具具有唯一編號的未退稅證明。 三、修改報關單 關于修改報關單,由于報關單一旦提交后通常不能直接修改,如果發現報關單上有錯誤(如境外收貨人信息錯誤),可以采取以下措施: 1.聯系報關行:如果委托了專業的報關行辦理報關手續,可以立即聯系他們并說明錯誤的情況。他們可以指導如何進行更正,并向海關提交有關更正的申請。 2.聯系海關:可以直接聯系當地海關的相關部門,向他們說明錯誤的情況,并提供正確的信息。海關可能會要求提供相關的文件或證明來支持更正請求。
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老師你好,我學校是個民辦大學,自營開展餐廳業務把飯賣給學生產生的餐費收入是免稅的嗎
呂小冬老師
??|
提問時間:05/27 09:04
#稅務#
你好,對的,是免增值稅的
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老師,我們是提供車輛租賃服務的,我們有開出發票,司機給我們交租金,我們想常規給司機提供開票,給司機怎么開票呢?直接開給個人嗎?稅率開多少?稅目開什么?
東老師
??|
提問時間:06/07 10:09
#稅務#
這個是個人租你們公司的車嗎?
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發放員工工作服記哪個科目
bamboo老師
??|
提問時間:06/07 11:14
#稅務#
您好 可以計入制造費用(管理費用)-勞動保護費
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老師,業務宣傳費的進項稅額可以抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/26 11:33
#稅務#
業務宣傳費的進項稅額可以抵扣。
?閱讀? 13675
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這個社保系統,申報社保要怎么操作呢?
樸老師
??|
提問時間:06/06 10:34
#稅務#
之前有交過嗎 不用增加員工吧
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老師,2022年12月份由于記帳方向錯誤,導至企業所得得額負50萬,調整過來后所得額為70萬,怎么辦?
東老師
??|
提問時間:05/27 06:34
#稅務#
你好,你這個是什么錯誤?
?閱讀? 13672
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你好老師 麻煩問下匯算清繳時候超過銀行同期同類貸款利率的借款不可扣除 銀行貸款利率1-5年期是4.75%啊 為什么按超過6% 的部分不可以扣除啊 不應該是4.75%嗎?
小菲老師
??|
提問時間:06/07 09:57
#稅務#
同學,你好 非金融企業向非金融企業籌資借款時,其發生的利息支出可以稅前扣除的條件,必須以金融企業同期同類的業務貸款利率為標準,不超過按照此標準貸款利率計算出的數額部分才可以稅前扣除,超出部分應調增應納稅所得額,是不可稅前扣除的。
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老師,手機銷售增值稅率是多少?
郭老師
??|
提問時間:06/07 10:18
#稅務#
一般納稅人13%,小規模的1%。
?閱讀? 13670
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老師,當月開具是服務費發票,但是采購進項是硬件,有沒有風險?因為我們合同是銷售系統服務,但需要硬件設備來支撐實現,需要采購硬件,然后開票出去是服務
郭老師
??|
提問時間:06/05 11:01
#稅務#
你好,你的意思是你銷售的這個是硬件,結果開的是服務費的發票嗎?如果是的話有風險。
?閱讀? 13669
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你好,當月退稅勾選金額是填在增值稅附表(二)的26欄 28欄 一樣的金額嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/07 11:55
#稅務#
你好!是的。26-28行,都是這個
?閱讀? 13668
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線上店鋪的收入好幾個月一直沒有記賬報稅,會有什么影響嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 09:28
#稅務#
您好,你們開通稅務了,沒有報稅嗎?
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提供網站技術服務費可以抵扣嗎
文文老師
??|
提問時間:06/07 09:57
#稅務#
提供網站技術服務費可以抵扣
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