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我公司是主營汽車銷售及租賃業(yè)務(wù),從廠家購入新車自己給自己開機動車發(fā)票,新車用于租賃,現(xiàn)租賃車賣出,請問分錄是不是這樣做 收款時,借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費-銷項;出庫時,借累計折舊,固定資產(chǎn)清理,貸固定資產(chǎn);最后損失,借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理 以前的會計是這樣做的,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-銷項,出庫時,借主營業(yè)務(wù)成本,累計折舊 ,貸固定資產(chǎn),請問哪種做法是正確的?
薛薛老師
??|
提問時間:03/07 15:13
#稅務(wù)師#
尊敬的學(xué)員您好!這里主要看汽車銷售是專門做汽車銷售還是已經(jīng)作為固定資產(chǎn)再出售
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老師,稅務(wù)師也是一個月出成績了嗎?我只考了稅法一[破涕為笑][破涕為笑]
文文老師
??|
提問時間:11/18 14:43
#稅務(wù)師#
稅務(wù)師成績一般考試后1-2個月可以出結(jié)果。中國注冊稅務(wù)師協(xié)會發(fā)布考試成績查詢公告后,應(yīng)試人員可登錄報名系統(tǒng)查詢考試成績,打印成績單。
?閱讀? 16213
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老師,我們單位是公辦學(xué)校,收到贊助資產(chǎn)和捐贈資產(chǎn)怎么入賬? 出納當(dāng)時用的是借記固定資產(chǎn),貸記專用基金,可是導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中專用基金是負(fù)數(shù),怎么改呢?
樸老師
??|
提問時間:01/29 10:27
#稅務(wù)師#
1.收到現(xiàn)金贊助或捐贈:借:銀行存款/庫存現(xiàn)金貸:營業(yè)外收入——贊助收入/捐贈收入 2.收到固定資產(chǎn)贊助或捐贈:借:固定資產(chǎn)貸:營業(yè)外收入——贊助收入/捐贈收入同時,需要按照固定資產(chǎn)的折舊政策進行折舊處理,并記錄累計折舊的會計分錄。 3.收到存貨贊助或捐贈:借:庫存商品貸:營業(yè)外收入——贊助收入/捐贈收入同時,需要注意存貨的保管和使用,確保資產(chǎn)的安全和合規(guī)使用。 4.贊助或捐贈非貨幣性資產(chǎn):借:無形資產(chǎn)/長期股權(quán)投資等貸:營業(yè)外收入——贊助收入/捐贈收入同時,需要根據(jù)無形資產(chǎn)或長期股權(quán)投資的攤銷或處置方式進行相應(yīng)的會計處理。
?閱讀? 16210
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有限公司買了一臺機動車,但是4S店把機動車票稅好開錯一個數(shù)字,現(xiàn)在已經(jīng)隔月,如果重新開票會對公司有什么影響嗎
郭老師
??|
提問時間:12/07 10:54
#稅務(wù)師#
你好,這個掛牌了嗎?
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從小規(guī)模納稅人處購進農(nóng)產(chǎn)品,取得1%的增值稅專用發(fā)票,如何計算抵扣進項稅額?
郭老師
??|
提問時間:06/25 11:02
#稅務(wù)師#
你好,票面不含稅的金額乘以9%。
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老師,請問中央稅、地方稅、中央地方共享稅分別有哪些
宋生老師
??|
提問時間:11/20 09:47
#稅務(wù)師#
中央稅的稅種明細(xì):“消費稅(含進口環(huán)節(jié)海關(guān)代征)、車輛購置稅、關(guān)稅、船舶噸稅、海關(guān)代征的進口環(huán)節(jié)增值稅。(消費稅、車輛購置稅,加海關(guān)代征稅種) 地方稅的稅種明細(xì):城鎮(zhèn)土地使用稅、耕地占用稅、房產(chǎn)稅、契稅、土地增值稅、車船稅、環(huán)境保護稅、煙葉稅(房屋土地 5個加車船、環(huán)保和煙葉) 共享稅的稅種明細(xì): 1.國內(nèi)增值稅:中央政府50%,地方政府50%;進口環(huán)節(jié)由海關(guān)代征的增值稅和鐵路建設(shè)基金營業(yè)稅改征增值稅為中央收入。(5:5) 2.企業(yè)所得稅:中國國家鐵路集團、各銀行總行及海洋石油企業(yè)繳納的部分歸中央,其余部分中央與地方政府按60%與40%比例分享;(國鐵、銀行和海油歸中央,其他6:4)3.個人所得稅:除儲蓄存款利息所的的個人所得稅外,其余部分按6:4比例分享;4.資源稅:海洋石油企業(yè)繳納的部分歸中央,其余部分歸地方政府;(海油歸中央)5.城市維護建設(shè)稅:中國國家鐵路集團、各銀行總行和各保險總公司集中繳納的部分歸中央,其余部分歸地方政府;(國鐵、銀行和保險總公司,上面的企業(yè)所得稅的海油換成保險公司,海油也沒辦法繳城建稅)6.印花稅:證券交易歸中央,其他為地方政府收入。
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公司出差是參加有關(guān)黨建活動,那費用報銷是計入管理費用-差旅費還是計入管理費用-黨建經(jīng)費?
樸老師
??|
提問時間:12/01 09:42
#稅務(wù)師#
入管理費用-差旅費
?閱讀? 16163
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老師,今天代扣社保,因為賬戶余額不夠,老板直接轉(zhuǎn)公司賬戶有手續(xù)費,所以老板把錢轉(zhuǎn)我,讓我轉(zhuǎn)公司賬戶 ,做賬時候在借款嗎,等公司賬戶有錢了,相當(dāng)于再還款給我, 我再給老板,這樣風(fēng)險是不是小點呢,有沒有別的好辦法呢
玲老師
??|
提問時間:11/30 15:53
#稅務(wù)師#
你好,最好是讓老板直接把錢轉(zhuǎn)到對公賬戶上,不要轉(zhuǎn)到你個人上,沒有好處。
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老師,我咨詢一下,我把含稅開成不含稅了,目前還有一點尾差沒開 然后現(xiàn)在我要開具尾差,還是選擇不含稅,然后開具剩余的金額,只要總共價稅合計=合同簽訂金額就可以嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:12/08 10:14
#稅務(wù)師#
是的,就是那樣子的
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某市郵政局為增值稅一般納稅人。1月份提供郵政普遍服務(wù),取得郵政服務(wù)收入價稅合計290萬元;提供特殊服務(wù)業(yè)務(wù),取得服務(wù)收入價稅合計300萬元。同時,提供其他郵政服務(wù),取得服務(wù)收入價稅合計110萬元;提供收派服務(wù)(接受寄件人委托,在承諾時限內(nèi)完成函件和包裹的收件、分揀、派送服務(wù)的業(yè)務(wù)),取得服務(wù)收入價稅合計106萬元。另外,該郵政局為其他企業(yè)出口貨物提供郵政業(yè)服務(wù)和收派服務(wù),取得收入價稅合計80萬元;給中國郵政速遞物流股份有限公司代辦業(yè)務(wù),取得代理收入價稅合計60萬元;金融機構(gòu)代辦金融保險業(yè)務(wù),取得代理收入價稅合計70萬元。已知該郵政局當(dāng)月共取得符合抵扣條件的增值稅進項稅額30萬元,但無法準(zhǔn)確劃分免稅進項稅額。該單位按規(guī)定程序已辦理增值稅免稅手續(xù)。
樸老師
??|
提問時間:06/07 10:27
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 你的問題是什么
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老師106題為何是e也要?出口關(guān)稅不是計入到成本中?像92題,她出口關(guān)稅是計入到了固定資產(chǎn)成本中去了?
小林老師
??|
提問時間:04/25 12:11
#稅務(wù)師#
您好,您說的是進口,出口計入稅金及附加
?閱讀? 16128
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老師你好,關(guān)于總分公司的申報問題,是不是總公司季度財報申報自己總公司的數(shù)據(jù),等到年報時再和分公司的合并財報申報?
小鎖老師
??|
提問時間:05/26 16:53
#稅務(wù)師#
您好,對的,是這樣處理的
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企業(yè)所得稅匯算清繳廣告費和業(yè)務(wù)宣傳表格怎么填
新新老師
??|
提問時間:04/23 17:36
#稅務(wù)師#
賬載金額就填會計賬本上的。廣告費和宣傳費。然后扣除是按照。收入的15%扣除填寫差額就是調(diào)整的。
?閱讀? 16099
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真正報稅的時候,有些稅收優(yōu)惠,一般都從哪里知曉?
思頓喬老師
??|
提問時間:02/24 16:03
#稅務(wù)師#
您好,一般會從稅局官網(wǎng)里面有通知的
?閱讀? 16098
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請問老師,例題撤回投資,如果是2023年7月中旬股東決議,那么未分配利潤和盈余公積取值的時點是什么?
雪兒老師
??|
提問時間:12/01 23:03
#稅務(wù)師#
7月的會議。取值6月底的金額。
?閱讀? 16087
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我公司為兩個自然人注資,0填寫企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告提示第15行第2列不能填0,怎么辦
樸老師
??|
提問時間:04/26 14:59
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 你得按照提示的來改
?閱讀? 16073
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老師呀,一個新企業(yè),小規(guī)模納稅人,有進賬,沒有開過票,我怎么給她建賬呢?營業(yè)執(zhí)照是4月份的,我建賬的時候賬套選用日期是選4月份還是當(dāng)前的11月份呢?
東老師
??|
提問時間:11/27 09:20
#稅務(wù)師#
這個從從什么時候開始有業(yè)務(wù)就從什么時候開始建賬
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財務(wù)費用的手續(xù)費沒有發(fā)票是不能在企業(yè)所得稅稅前扣除,請問是哪個政策規(guī)定的?需要政策的文件號?
玲老師
??|
提問時間:12/06 11:04
#稅務(wù)師#
你好,需要查詢一下,找到了發(fā)。
?閱讀? 16055
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請問老師,不得扣除第8點,加油站承包的,為啥可以支付特許權(quán)使用費呢?
雪兒老師
??|
提問時間:12/01 23:21
#稅務(wù)師#
因為企業(yè)之間的內(nèi)部發(fā)生的管理費用如果可以扣除,很可能存在逃避稅款的情形。 企業(yè)發(fā)生非貨幣性資產(chǎn)交換,以及將貨物、財產(chǎn)、勞務(wù)、用于捐贈、償債、贊助、集資、廣告、樣品、職工福利或者利潤分配等用途的,應(yīng)當(dāng)視同銷售貨物、轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)或者提供勞務(wù),但國務(wù)院財政、稅務(wù)部門另有規(guī)定的除外。對貨物在同一法人實體內(nèi)部之間的轉(zhuǎn)移不再作銷售處理。同樣,企業(yè)內(nèi)部各部門之間相互提供勞務(wù)的情況對于企業(yè)整體來說,所發(fā)生的勞務(wù)只體現(xiàn)為企業(yè)的成本或費用,而不構(gòu)成實際的收入,不需要繳納企業(yè)所得稅。
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舉例說明,財產(chǎn)租賃所得、財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得個人所得稅的計算
樸老師
??|
提問時間:05/27 15:41
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好財產(chǎn)租賃所得 (一)稅目范圍財產(chǎn)租賃所得,是指個人出租建筑物、土地使用權(quán)、機器設(shè)備、車船以及其他財產(chǎn)取得的所得。(二)計算公式1.應(yīng)納稅所得額次的規(guī)定:以一個月內(nèi)取得的收入為一次,依次扣除以下費用: (1)財產(chǎn)租賃過程中繳納的稅費;(2)由納稅人負(fù)擔(dān)的該出租財產(chǎn)實際開支的修繕費用(每次扣除不超過800元);(3)稅法規(guī)定的費用扣除標(biāo)準(zhǔn)。(每次收入未超過4000元的為800元,每次收入超過4000元為20%)2.稅率:(1)財產(chǎn)租賃所得適用20%的比例稅率。(3)個人按市場價格出租的居民住房取得的所得,減按10%的稅率征收。 3.計算公式為:應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率(三)計算舉例王某從2007年4月1日出租用于居住的住房,每月取得出租住房的租金收入為3000元,7月份發(fā)生房屋的維修費1600元,不考慮其他稅費。計算王某2009年出租房屋應(yīng)納個人所得稅。【解析】應(yīng)納個人所得稅=[3000-800(修繕費)-800]×10%×2+[3000-800]×10%×7=1820(元)。 財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得(一)稅目范圍財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,是指個人轉(zhuǎn)讓有價證券、股權(quán)、建筑物、土地使用權(quán)、機器設(shè)備、車船以及其他財產(chǎn)取得的所得。(境內(nèi))股票轉(zhuǎn)讓所得暫不征收個人所得稅。目前個人出售自有住房可以享受個人所得稅優(yōu)惠政策的有:對個人轉(zhuǎn)讓自用5年以上、并且是家庭唯一生活用房取得的所得,免征個人所得稅。(二)計算公式應(yīng)納稅所得額=每次收入額-財產(chǎn)原值-合理稅費 應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率 (三)計算舉例某人本期購入債券1000份,每份買入價10元,支付購進買入債券的稅費共計150元。本期內(nèi)將買入的債券一次賣出600份,每份賣出價12元,支付賣出債券的稅費共計110元。計算該個人售出債券應(yīng)繳納的個人所得稅。 【解析】1.可以扣除的買價及合理稅費為:(10000+150)÷1000×600+110=6200(元)2.應(yīng)繳納的個人所得稅=(600×12-6200)×20%=200(元)
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銷項發(fā)票金額,是指銷項稅額還是銷項發(fā)票上面的不含稅金額和稅額合計金額?
郭老師
??|
提問時間:12/01 17:38
#稅務(wù)師#
你好,銷項發(fā)票上面的不含稅金額。
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問哈,數(shù)電發(fā)票湖北幾時開始實施的啊
東老師
??|
提問時間:11/28 11:31
#稅務(wù)師#
你好,這個最好還是問一下當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局
?閱讀? 16032
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甲食品加工廠系增值稅一般納稅人,從乙農(nóng)業(yè)開發(fā)基地購進一批玉米全部用于加工生產(chǎn)增值稅稅率為13%的食品,適用的扣除率為10%,支付貨款為11000元,并支付不含稅運費1300元(已取得增值稅專用發(fā)票,稅率為9%),該批玉米已驗收人庫。不考慮其他因素,則該批玉米的人賬金額為()元。 A.11200 B.12 417 C.9900 D.12 300
郭老師
??|
提問時間:01/23 15:08
#稅務(wù)師#
11000-11000×10%?1300=11200 你好 按照這個來計算的
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老師,現(xiàn)在當(dāng)月開的發(fā)票當(dāng)月就能勾選了嗎?勾選以后沒有認(rèn)證為什么還不能作廢發(fā)票?
東老師
??|
提問時間:11/30 18:59
#稅務(wù)師#
您好,當(dāng)月報稅以后開票就可以勾選的
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計算普通股資本成本時,用股利增長模型法計算,為什么后面還要加上g,怎么理解?有位老師解釋說因為你永續(xù)增長,每年股利增加5%,也就是成本增加5%,我理解的是已經(jīng)D0*(1+g)這個位置不是已經(jīng)加過了嗎
小敏敏老師
??|
提問時間:06/07 17:25
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),請稍等,稍后發(fā)你。
?閱讀? 15988
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既然每年按銷售額的1%預(yù)提的產(chǎn)品質(zhì)量保證費用與實際發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量保證費用大致相符,那怎么會是前期差錯更正呢
悶悶
??|
提問時間:07/14 14:50
#稅務(wù)師#
因為每年按銷售額的1%預(yù)提的產(chǎn)品質(zhì)量保證費用與實際發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量保證費用大致相符,董事會還決定該公司從2012年度改按銷售額的10%預(yù)提產(chǎn)品質(zhì)量保證費用,該事項屬于濫用會計估計變更,應(yīng)作為前期差錯更正,采用追溯重述法予以調(diào)整,并在會計報表附注中披露
?閱讀? 15981
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請問這第8條,是指母子公司之間嗎?不如承包經(jīng)營權(quán)的企業(yè)之間可以嗎
小鎖老師
??|
提問時間:12/01 23:17
#稅務(wù)師#
您好,這個是屬于母子公司的
?閱讀? 15980
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你好 老師 這個它的原始憑證類型是什么呀 托收憑證算原始憑證的一種類型嗎
微微老師
??|
提問時間:11/27 17:06
#稅務(wù)師#
您好,這個是收據(jù)。托收憑證算原始憑證的一種類
?閱讀? 15979
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稅務(wù)師,《財務(wù)與會計》和《涉稅服務(wù)相關(guān)法律》我應(yīng)該怎么備考
樸老師
??|
提問時間:11/23 10:53
#稅務(wù)師#
了解考試內(nèi)容和要求:仔細(xì)閱讀考試大綱,了解每個科目的考試范圍、題型、分值和難度,以便明確備考方向和重點。 制定學(xué)習(xí)計劃:根據(jù)考試大綱的要求,制定詳細(xì)的學(xué)習(xí)計劃,包括每天的學(xué)習(xí)任務(wù)、學(xué)習(xí)時間和進度等。確保每天都有足夠的時間用于學(xué)習(xí),并保持學(xué)習(xí)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。 注重基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí):稅務(wù)師考試注重基礎(chǔ)知識的考察,因此要注重基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí),包括會計基礎(chǔ)、稅法基礎(chǔ)、法律基礎(chǔ)等。可以通過閱讀教材、做題等方式鞏固基礎(chǔ)知識。 關(guān)注重點難點:在備考過程中,要關(guān)注重點難點,例如財務(wù)報表的分析、稅法的政策變化、涉稅法律案例等。可以通過做題、聽課、參加培訓(xùn)班等方式加強對這些重點難點的理解和掌握。 多做模擬試題:模擬試題是備考的重要資源,可以通過做模擬試題檢驗自己的學(xué)習(xí)成果,發(fā)現(xiàn)自己的不足之處,并針對性地進行彌補。
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老師,公司老板的個人房產(chǎn)出租,需要開具房屋租賃發(fā)票,以個人名義開,這樣與公司有影響嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/27 14:43
#稅務(wù)師#
你好!如果不是開給本公司就跟本公司沒關(guān)系。
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