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請問如果一個(gè)公司去年12月成立,一直沒有建賬,做帳。那現(xiàn)在建賬的話是從什么時(shí)候的賬開啟始做,還有12一4月產(chǎn)生的人工費(fèi)處理
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/07 12:33
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 之前報(bào)稅都是咋報(bào)的
?閱讀? 13755
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業(yè)務(wù)招待開的餐飲專票可以抵扣嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/22 11:20
#稅務(wù)#
你好,餐飲發(fā)票不能抵扣的
?閱讀? 13744
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無交通工具人 A 用自己的名義承接業(yè)務(wù),然后承包給擁有交通工具 B A 如何開票,b 如何開票信息都是同一輛車嘛
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/06 09:33
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 A沒有運(yùn)輸經(jīng)營資質(zhì)吧
?閱讀? 13743
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員工可以借錢給公司嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/07 11:12
#稅務(wù)#
你好,可以的,這個(gè)沒關(guān)系。
?閱讀? 13740
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老板的房子辦公用,要開租賃費(fèi)發(fā)票嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/22 09:08
#稅務(wù)#
老板的房子辦公用,要開租賃費(fèi)發(fā)票。
?閱讀? 13736
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收購發(fā)票怎么填入表二
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/07 09:39
#稅務(wù)#
您好!在增值稅附表二第6欄 “農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票 ”填列,第4欄同樣填列
?閱讀? 13732
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老師,企業(yè)所得稅怎么算?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/06 18:08
#稅務(wù)#
利潤總額減彌補(bǔ)虧損)*稅率-之前季度預(yù)繳小型微利企業(yè)利潤300萬以內(nèi)的,稅率5%。
?閱讀? 13732
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老師你好,抖音投流的費(fèi)用屬于廣宣費(fèi)嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/22 09:37
#稅務(wù)#
是的,那個(gè)就是屬于廣宣費(fèi)
?閱讀? 13731
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請問,小微企業(yè)做匯算清繳,必須填寫的表格是哪幾張?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/27 10:28
#稅務(wù)#
主表基礎(chǔ)表 納稅調(diào)整明細(xì)表 職工薪酬明細(xì)表 固定資產(chǎn)折舊表 小型微利企業(yè)減免表 彌補(bǔ)虧損表。
?閱讀? 13730
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管理費(fèi)合同印花稅稅目屬于什么合同?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/27 10:43
#稅務(wù)#
是能源管理費(fèi)合同,還是企業(yè)管理合同?
?閱讀? 13730
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您好老師,納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的10%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得計(jì)提加計(jì)抵減額;已計(jì)提加計(jì)抵減額的進(jìn)項(xiàng)稅額,按規(guī)定作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,應(yīng)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期,相應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵減額。計(jì)算公式如下: 當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額=當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額×10% 當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額=上期末加計(jì)抵減額余額+當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計(jì)抵減額 請問這條規(guī)定目前還適用嗎?
微微老師
??|
提問時(shí)間:06/07 10:12
#稅務(wù)#
您好,現(xiàn)在沒這個(gè)政策了喔。
?閱讀? 13729
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個(gè)稅申報(bào)成功了,但是有一個(gè)人離職了,我要把這個(gè)下掉,可以更正重新申報(bào)嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/07 14:10
#稅務(wù)#
可以更正重新申報(bào)
?閱讀? 13727
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老師,去年四季度報(bào)稅時(shí)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)都是錯(cuò)的,今年重新做賬后的數(shù)據(jù)才是對的,也就是去年4季度的財(cái)報(bào)和現(xiàn)在匯算清繳需要填的數(shù)據(jù)是不一致的,現(xiàn)在需要怎么做
余倩老師
??|
提問時(shí)間:05/26 13:52
#稅務(wù)#
先對去年季度申報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行更正申報(bào),然后按正確數(shù)據(jù)匯算清繳
?閱讀? 13726
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老師公司注銷,需要拿賬本去嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/07 14:36
#稅務(wù)#
你好!現(xiàn)在一般不需要了
?閱讀? 13725
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老師,員工購買然后再從公司報(bào)銷的,員工通過個(gè)人購買了一千多塊錢的防護(hù)服,對方?jīng)]有開任何收據(jù)發(fā)票,然后賣給客戶,客戶通過公戶付款到公司賬戶,公司給客戶開來增值稅普票,這樣可以嗎?就是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有銷項(xiàng)發(fā)票,這樣會不會稅務(wù)局查
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/25 13:04
#稅務(wù)#
您好,有風(fēng)險(xiǎn),虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn),對方?jīng)]有發(fā)票可以,但不能沒有任何資料來證實(shí)交易的真實(shí)性,我們買進(jìn)才能賣出,沒有發(fā)票最多只是納稅調(diào)增,但沒有買進(jìn)的資料有虛開的嫌疑
?閱讀? 13720
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如果是免稅產(chǎn)品,又抵扣了進(jìn)項(xiàng),稅局會查出來嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/07 15:32
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是肯定查詢
?閱讀? 13719
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老師,人力資源開的待發(fā)工資,名稱是人力資源服務(wù)費(fèi)按什么征收印花稅
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/07 10:59
#稅務(wù)#
人力資源服務(wù)費(fèi),不用交印花稅
?閱讀? 13719
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老師好,開飲料店,對方購買飲料,咖啡,開票名稱是飲料咖啡,如果開的是專票,這張專票,也不可以抵扣吧?或者抵扣了也要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對嗎?
甜椒老師
??|
提問時(shí)間:06/06 10:39
#稅務(wù)#
您好!是的,如果是餐飲票進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣的,因?yàn)檫@個(gè)屬于最終的消費(fèi)過程,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的哈!
?閱讀? 13713
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老師,財(cái)務(wù)報(bào)表里哪里可以查實(shí)繳資本是多少啊
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/27 09:35
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你直接看資產(chǎn)負(fù)債表里面的。實(shí)收資本
?閱讀? 13712
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老師,什么叫還本方式銷售貨物
劉利老師
??|
提問時(shí)間:07/21 17:21
#稅務(wù)#
納稅人采取還本方式銷售貨物的 不得從銷售額中減除還本支出
?閱讀? 13707
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如果個(gè)獨(dú)企業(yè)開免稅發(fā)票,普票上顯示稅率是免稅那么申報(bào)增值稅的時(shí)候?qū)懺谀睦铮?如果個(gè)獨(dú)企業(yè)開免稅發(fā)票,普票上顯示稅率是0那么申報(bào)增值稅的時(shí)候?qū)懺谀睦铮?一家公司會不會既有免稅又有0稅率
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/26 12:17
#稅務(wù)#
你好是小規(guī)模的嗎
?閱讀? 13703
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老師,那個(gè)凈值該扣嗎?
冉老師
??|
提問時(shí)間:09/16 17:14
#稅務(wù)#
你好,學(xué)員,這個(gè)要減去的
?閱讀? 13702
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名下有多家定期定額個(gè)體,是否需要辦理個(gè)稅年度匯算清繳
郭老師
??|
提問時(shí)間:02/28 22:33
#稅務(wù)#
你好 定額的不需要 查賬的需要
?閱讀? 13700
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2024年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表現(xiàn)在能更正申報(bào)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/27 12:46
#稅務(wù)#
您好, 可以的,可以更正的
?閱讀? 13699
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差旅補(bǔ)貼是否需要按工資薪金申報(bào)個(gè)人所得稅
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/26 10:28
#稅務(wù)#
你好!用發(fā)票報(bào)銷的,可以不用申報(bào) 如果是直接補(bǔ)貼,沒有發(fā)票的,則需要申報(bào)
?閱讀? 13699
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初級會計(jì)實(shí)務(wù)
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:02/28 19:52
#稅務(wù)#
你好,針對這個(gè)圖片,你的疑問具體是?
?閱讀? 13699
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母公司給子公司免費(fèi)3年使用場地辦公地,但是財(cái)務(wù)做賬時(shí)計(jì)提了18個(gè)月的房租費(fèi)用196000元,并且其他應(yīng)付款196000元,2023年匯算清繳費(fèi)用做了納稅調(diào)增,但是其他應(yīng)付款賬上還掛著,現(xiàn)在企業(yè)要注銷,這個(gè)其他應(yīng)付款如何處理,是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入還是全部沖紅呢?
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/07 10:27
#稅務(wù)#
1.其他應(yīng)付款的性質(zhì)分析:其他應(yīng)付款在此情況下,實(shí)際上是母公司對子公司未實(shí)際收取的房租費(fèi)用的一種記賬方式。由于實(shí)際并未收取,因此在母公司賬面上形成了對其他應(yīng)付款的掛賬。 2.稅務(wù)處理與匯算清繳:在2023年匯算清繳時(shí),已經(jīng)對這部分費(fèi)用做了納稅調(diào)增,表明稅務(wù)上已經(jīng)認(rèn)可這部分費(fèi)用不應(yīng)在稅前扣除。 3.企業(yè)注銷時(shí)的處理:轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入:考慮到這部分費(fèi)用實(shí)際上并未產(chǎn)生現(xiàn)金流,但又是母公司對子公司的一種經(jīng)濟(jì)利益讓渡,可以將其他應(yīng)付款196000元轉(zhuǎn)入母公司的營業(yè)外收入。這樣做可以體現(xiàn)母公司因未實(shí)際收取房租而獲得的一種經(jīng)濟(jì)利益。沖紅處理:另一種方式是直接對其他應(yīng)付款196000元進(jìn)行沖紅處理,即在其他應(yīng)付款科目上做出與原來計(jì)提時(shí)相反的分錄,將其他應(yīng)付款余額沖減至零。這種處理方式更側(cè)重于會計(jì)記錄的準(zhǔn)確性,表示這部分費(fèi)用并未實(shí)際產(chǎn)生。其他應(yīng)付款的處理:由于這部分費(fèi)用實(shí)際上是母公司對子公司未實(shí)際收取的房租,且已經(jīng)在稅務(wù)上做了調(diào)增處理,因此在企業(yè)注銷時(shí),其他應(yīng)付款196000元不應(yīng)再作為負(fù)債處理。兩種處理方式:選擇適合的方式:企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況和審計(jì)、稅務(wù)等機(jī)構(gòu)的建議,選擇將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入或直接進(jìn)行沖紅處理。但無論選擇哪種方式,都需要確保在財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)報(bào)表中正確反映這一調(diào)整。
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購?fù)恋氐闹笜?biāo)款計(jì)入什么科目
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/25 09:26
#稅務(wù)#
那個(gè)計(jì)入無形資產(chǎn)-土地指標(biāo)
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老師家族企業(yè)不做業(yè)務(wù)做投資,他的目的是什么,這樣達(dá)到了怎樣的合理避稅效果
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/07 07:58
#稅務(wù)#
您好,這是起到防火墻的作用,有限公司是有限責(zé)任 初創(chuàng)公司是一個(gè)有限責(zé)任公司,股東是自然人,這是一個(gè)作為(3個(gè)劃線的條件)防火墻的無經(jīng)營投資公司(頂層 :免稅 控股 傳承作用),再去投資其他實(shí)業(yè)公司(主營層:長久規(guī)范經(jīng)營 安全賺錢),第三層(封閉式)稅務(wù)洼地成立衛(wèi)星公司:采購沒發(fā)票開個(gè)采購公司,花費(fèi)的錢沒有發(fā)票,開文化、咨詢(回扣的錢)、策劃公司。 不要以個(gè)人的名義去投資項(xiàng)目,賺了就要交20%個(gè)稅,用投資公司去投資(居民企業(yè)之間分紅是免稅),賺了還在這個(gè)投資公司里,可以用這個(gè)錢再去投資其他項(xiàng)目的。 如果沒有防火墻公司,雖然是有限責(zé)任公司,但是由于前期經(jīng)營的不規(guī)范(不開票的收入進(jìn)了個(gè)人卡),法人會與公司綁在一起,成為了無限責(zé)任。不能公私不分,黃光裕就是案例。
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個(gè)稅一直零申報(bào)會有影響嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/07 08:23
#稅務(wù)#
沒發(fā)工資就0申報(bào)就行
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