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借,以前年度損益調(diào)整60,貸,其他應(yīng)付款60,借,利潤分配-未分配利潤60,貸,以前年度損益調(diào)整60,老師,這個損益調(diào)整匯算清繳怎么申報
東老師
??|
提問時間:05/27 06:17
#稅務(wù)師#
你好,匯算清繳的時候把這筆費用具體填寫到相應(yīng)的期間費用明細(xì)表就成
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公司股東可以通過哪些方式從公司得錢呢
郭老師
??|
提問時間:01/20 15:27
#稅務(wù)師#
你好 發(fā)工資 分紅 借款
?閱讀? 16540
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為什么這個題沒用到固定資產(chǎn)清理科目,但是選擇簡易計稅時用到了固定資產(chǎn)清理這個科目
小鎖老師
??|
提問時間:01/20 18:31
#稅務(wù)師#
您好這個的話,是交稅啊,他不是屬于出售的
?閱讀? 16538
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您好老師 改擴(kuò)建過程中拆除的設(shè)備怎么做賬?答案是借 營業(yè)外支出 貸 在建工程 為什么?
王曉曉老師
??|
提問時間:01/19 20:49
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,準(zhǔn)則指引別替換掉的部分入營業(yè)外支出并沖減在建工程
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個體戶注銷了,沒有公戶,貨款怎么收?
東老師
??|
提問時間:05/22 10:01
#稅務(wù)師#
可以轉(zhuǎn)到個人的名下。
?閱讀? 16533
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全電發(fā)票后只要我不開紙質(zhì)發(fā)票,是還是可以不交航天稅控盤的一年維護(hù)費260元的呀
家權(quán)老師
??|
提問時間:11/29 09:13
#稅務(wù)師#
不開就不用交了,把那個盤注銷就是
?閱讀? 16525
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公司上任法人買進(jìn)項發(fā)票來抵扣,偷稅漏稅。現(xiàn)在換法人了。會對現(xiàn)在公司會處罰嗎?前任法人有責(zé)任嗎?
文文老師
??|
提問時間:04/27 17:20
#稅務(wù)師#
仍然由公司來承擔(dān)。
?閱讀? 16519
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我想問下這題 題干上收入不是也沒做? 為什么調(diào)整分錄不考慮收入?
小鎖老師
??|
提問時間:05/27 11:07
#稅務(wù)師#
您好,你說的是本來那部分?
?閱讀? 16497
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這個題目是不是這樣寫的 第二個不知道
澤華老師
??|
提問時間:12/21 20:39
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,是需要老師幫你計算稅是嗎?
?閱讀? 16486
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老師,軟件企業(yè)稅負(fù)超過百分之三,可以即征即退,但是軟件企業(yè)開出來的專票,購方方又抵扣了,那這個稅等于是一個補(bǔ)助了嗎?
易 老師
??|
提問時間:01/20 15:41
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的
?閱讀? 16475
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老師,這題答案是否有誤?貸方應(yīng)該是管理費用吧
小林老師
??|
提問時間:05/25 11:21
#稅務(wù)師#
你好,答案沒有錯誤的
?閱讀? 16468
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稅務(wù)師課程可選擇的老師太少了,比如稅一,能不能換一位老師呢,年年都是同一個老師講
王曉曉老師
??|
提問時間:01/21 00:38
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,會幫你反饋
?閱讀? 16467
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1.納稅人從批發(fā)、零售環(huán)節(jié)購進(jìn)適用免征增值稅政策的蔬菜、部分鮮活肉蛋而取得的普通發(fā)票,不得作為計算抵扣進(jìn)項稅額的憑證 2.免征蔬菜流通環(huán)節(jié) (包括批發(fā)、零售)增值稅 老師,這兩句話有什么區(qū)別呢?1說的是取得專票就要可以抵?2又是什么意思呢?整個流通環(huán)節(jié)都是免的?感覺相矛盾
郭老師
??|
提問時間:12/03 16:58
#稅務(wù)師#
你好,蔬菜、肉類、蛋類、流通行業(yè)它是可以免增值稅, 如果你放棄了免稅政策,稅率一般納稅人是9%,你購入的對方是流通行業(yè)給你開的免稅普通發(fā)票,抵扣不了增值稅,只有自產(chǎn)自銷的免稅普通發(fā)票你才可以抵扣,就是這個意思
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借方專欄,貸方專欄都有哪些
劉艷紅老師
??|
提問時間:01/19 11:43
#稅務(wù)師#
您好, 你具體問哪個了,應(yīng)交稅費是負(fù)債類科目,借方表示減少,貸方表示增加
?閱讀? 16447
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C選項是什么意思?能簡單易了的解釋一下嗎?我沒看懂
朱森泉老師
??|
提問時間:05/27 02:01
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好: C選項,當(dāng)應(yīng)收款項減值時,即預(yù)計未來可收回的應(yīng)收款項減少,故相應(yīng)減少未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
?閱讀? 16445
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意思是沒有約定保證期間,債權(quán)人只有主債務(wù)履行屆滿之日起6個月要求承擔(dān)保證責(zé)任,而如果約定了保證期間呢?是什么時間段承擔(dān)保證責(zé)任?
bamboo老師
??|
提問時間:05/26 11:56
#稅務(wù)師#
您好 債權(quán)人與保證人可以約定保證期間,但是約定的保證期間早于主債務(wù)履行期限或者與主債務(wù)履行期限同時屆滿的,視為沒有約定;沒有約定或者約定不明確的,保證期間為主債務(wù)履行期限屆滿之日起六個月。 債權(quán)人與債務(wù)人對主債務(wù)履行期限沒有約定或者約定不明確的,保證期間自債權(quán)人請求債務(wù)人履行債務(wù)的寬限期屆滿之日起計算
?閱讀? 16443
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你好我想請問一下 就是固定資產(chǎn)驗收金額小于合同金額 且內(nèi)容部分發(fā)生變動,這部分的差異金額可以開具銷售折扣嗎 例如合同550 發(fā)票單價550 折扣金額30 發(fā)票最終金額530 這樣是可以的吧
小杜杜老師
??|
提問時間:11/23 15:59
#稅務(wù)師#
你好 可以的,不過開商業(yè)折扣會好一些
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老師,最近稅務(wù)師的《財務(wù)與會計》,會計部分的精講這周就可以聽完了,所得稅畫了一份思維導(dǎo)圖,幫我看思路對這么?
暖暖老師
??|
提問時間:12/11 09:59
#稅務(wù)師#
你好大概看了下思維導(dǎo)圖沒問題
?閱讀? 16421
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老師,這個題關(guān)于捐贈支出中的利潤調(diào)整,到底21年是-30+21,還是直接減21,因為那個是調(diào)表?
玲竹老師
??|
提問時間:04/27 22:46
#稅務(wù)師#
您好 21年捐贈實際發(fā)生75萬 限額是84萬 上年結(jié)轉(zhuǎn)剩余30萬 對么
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老師這個題說的沒有法律規(guī)定的許可為什么又是c答案
微微老師
??|
提問時間:05/26 12:37
#稅務(wù)師#
你好,是這樣理解的,是他想開發(fā),但是沒法律規(guī)定的許可,也就是手續(xù)沒完備,沒資質(zhì)開發(fā),所以需要去申請許可。
?閱讀? 16388
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房開企業(yè)交付房還需要申報預(yù)繳增值稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:11/30 16:57
#稅務(wù)師#
你好!是的。是要預(yù)繳
?閱讀? 16368
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老師您好,請問一下為什么第二題加的是11.3而不是10呀,那1.3不是進(jìn)項抵扣了嗎?
小林老師
??|
提問時間:05/21 18:17
#稅務(wù)師#
你好,因為視同銷售計算增值稅,減少利潤
?閱讀? 16346
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老師(4)融資租賃租入的租金為什么不能抵扣進(jìn)項稅
胡東東老師
??|
提問時間:11/29 22:05
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,可以抵扣的吧,答案寫的不能抵扣?
?閱讀? 16330
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老師您好,請問這道題怎么解呀,求具體過程~
高輝老師
??|
提問時間:01/19 10:20
#稅務(wù)師#
M企業(yè)當(dāng)月應(yīng)代收代繳的消費稅=(800+500×0.1+500×150/10000)/(1-56%)×200/500×56%+200×250×200×0.003/10000-800÷500×200×30%=436.55+3-96=343.55(萬元)
?閱讀? 16325
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捐贈一批貨物,市場價是5000元,成本是3000元,會計分錄應(yīng)如何寫呢
東老師
??|
提問時間:01/19 09:07
#稅務(wù)師#
借營業(yè)外支出 貸庫存商品(成本價) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額(5000*13%)
?閱讀? 16314
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老師 辛苦解答一下這個
暖暖老師
??|
提問時間:12/07 10:21
#稅務(wù)師#
1借交易性金融資產(chǎn)成本100 應(yīng)收利息3 投資收益2 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅0.12 貸其他貨幣資金105.6
?閱讀? 16298
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您好,稅務(wù)師最后八套題中《稅法一》臨門模擬卷③第73題是否有誤?“自產(chǎn)產(chǎn)品換取原材料,對方開具的專票不應(yīng)該正常可以抵扣嗎?”答案是沒有抵扣。請老師受累解答一下!
稅法老師
??|
提問時間:02/24 08:53
#稅務(wù)師#
這里已經(jīng)進(jìn)行勘誤處理 原文為: 允許抵扣的進(jìn)項稅額=3.21-2.07=1.14(萬元) 甲酒廠當(dāng)月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報繳納增值稅=29.15-1.14=28.01(萬元)。 修改為: 允許抵扣的進(jìn)項稅額=3.21-2.07+3.9=5.04(萬元) 甲酒廠當(dāng)月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報繳納增值稅=29.15-5.04=24.11(萬元)。
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甲公司2021年年末庫存乙材料的賬面余額為1500萬元,年末計提跌價準(zhǔn)備前賬面價值為1400萬元,庫存乙材料將全部用于生產(chǎn)丙產(chǎn)品,預(yù)計丙產(chǎn)品的市場價格總額為1650萬元,預(yù)計生產(chǎn)丙產(chǎn)品還需發(fā)生除乙材料以外的加工成本為450萬元,預(yù)計為銷售丙產(chǎn)品發(fā)生的相關(guān)稅費總額為82.5萬元。丙產(chǎn)品銷售數(shù)量中有固定銷售合同的占80%,合同價格總額為1350萬元。則2021年12月31日甲公司對乙材料應(yīng)計提的存)萬元。貨跌價準(zhǔn)備金額為( B. 375.5 A. 354. 5 D.252.5 C. 275. 5
樸老師
??|
提問時間:01/23 15:15
#稅務(wù)師#
B. 375.5。 首先計算不包含所持材料部分的丙產(chǎn)品的成本,為450萬元,丙產(chǎn)品的可變現(xiàn)凈值=1650-450-82.5=1117.5萬元,低于丙產(chǎn)品的成本,所以整體計提跌價準(zhǔn)備。甲公司對乙材料應(yīng)計提的存貨跌價準(zhǔn)備金額=1500-(1350-450-82.5)×(1500/1350)=375.5萬元。
?閱讀? 16291
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這個問2018年1月份確認(rèn)的收入,為什么不是440.
財會老師
??|
提問時間:02/23 13:31
#稅務(wù)師#
1月退貨率調(diào)整為10%,所以收入=500×90%
?閱讀? 16282
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占我公司股份55%的大股東向我公司無償借款,涉及到要交什么稅,有涉稅風(fēng)險嗎?
易 老師
??|
提問時間:04/27 12:20
#稅務(wù)師#
學(xué)員朋友您好,股東借款,一般不涉及到稅金,但涉及到占用公司資金,侵犯小股東權(quán)益
?閱讀? 16281
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