問題已解決
請問不是本公司的員工,可以報銷火車票高鐵票及飛機票嗎



可以報銷,但是抵扣不了所得稅。
2024 12/23 11:16

郭老師 

2024 12/23 11:16
扣除有比例,我剛才寫錯了,按照招待費來。

賬1 

2024 12/23 11:17
老師扣除有比例是什么意思呢

賬1 

2024 12/23 11:18
非本公司的員工,都計入管理費用-業務招待費嗎

郭老師 

2024 12/23 11:18
招待費他有稅前扣除比例,發生額的60%,營業收入的5‰,哪個小按照哪個來。

賬1 

2024 12/23 11:19
老師他的火車票都有實體票,不用納稅調增吧

郭老師 

2024 12/23 11:20
你好,他有扣除比例呀,你做招待費你做不了其他的。

賬1 

2024 12/23 11:24
老師抵扣不了所得稅是什么意思呢,沒太明白

郭老師 

2024 12/23 11:28
你這個給他報銷,做招待費。
招待費有稅前扣除比例,這個能明白嗎?如果不明白,哪一個不明白?一共兩句話。

賬1 

2024 12/23 13:18
不太了解60%是總金額的60%,填寫在年度企業所得稅表里面嗎,進行填寫

郭老師 

2024 12/23 13:20
納稅調整明細表,扣除項目第二個里面就有招待費。你填寫了發生額,稅收金額自動的差額自動調整。

賬1 

2024 12/23 13:21
老師本公司也有業務招待費的話,也要填寫進去嗎

賬1 

2024 12/23 13:21
本公司員工

郭老師 

2024 12/23 13:23
你所有的招待費一塊填寫,一塊抵扣計算。

郭老師 

2024 12/23 13:24
本公司員工的不做招待費。本公司員工的如果是出差的,差旅費,如果是自己的業務,個人的福利費。

賬1 

2024 12/23 13:56
本公司股東因公出去談生意,所產生的餐費,可以計入業務招待費嗎

郭老師 

2024 12/23 13:59
可以的,可以這么做的。

賬1 

2024 12/23 14:07
這個需要寫進年度企業所得稅的業務招待費里面嗎

郭老師 

2024 12/23 14:08
不需要的,你做差旅費不用調整

賬1 

2024 12/23 14:12
但是股東寫單子寫的業務招待費,做賬也做進業務招待費了,也不需要嗎

郭老師 

2024 12/23 14:15
需要調整,你做招待費的話需要。招待費,不管是什么業務的招待費,都需要調整。所有的招待費都要一塊兒調整。

郭老師 

2024 12/23 14:15
如果你股東,你們他平時發工資的話,你可以給他做工資。然后他出去談業務的,這些就屬于差旅費。差旅費有發票就可以抵扣。

賬1 

2024 12/23 14:16
平時不發工資

郭老師 

2024 12/23 14:20
那就做招待費,招待費一塊有扣除比例,合并在一塊
只要是招待費,你有發票的情況下就一塊調整。沒有發票,一分錢抵扣不了。
