問題已解決
老師,如果以前的企業所得稅年度申報表申報了但是現在發現有錯誤,可以更正嗎,怎么更正,另外更正的情況說明怎么寫



你好,可以的,可以更正。
要看你是什么原因要更正。
2024 10/22 09:52
m6433_7318 

2024 10/22 10:17
因為單位原來有房產、土地,,但是后來因為債務轉讓但一直未做賬務處理,但是因為上因為沒有注意到這個問題,不小心對以后的企業所得稅年度申報時還是按原來上一年的提了一樣折舊和攤銷,填寫了年度提的折舊、攤銷,房產稅、土地使用稅,我要是更正的話,每年的企業所得稅應該為0對嗎

宋生老師 

2024 10/22 10:18
你好,這個所得稅的金額是要看實際情況的,看你有沒有利潤。
m6433_7318 

2024 10/22 10:34
實際企業是沒有收入,也沒有支出的,利潤是0

宋生老師 

2024 10/22 10:35
你好,因為利潤的話他要么賺錢,要么虧錢,很少,剛好是零的情況。
m6433_7318 

2024 10/22 10:43
因為企業現在雖然是在經營狀態,但是因為一些債務問題不能注銷,因此這幾年的增值稅收入一直是0申報的

宋生老師 

2024 10/22 10:45
你好,你這個債務問題是什么問題?
m6433_7318 

2024 10/22 10:49
企業有幾筆借款。

宋生老師 

2024 10/22 10:53
你好,好吧我的意思是說為什么做不平?

宋生老師 

2024 10/22 10:53
因為你這個建議你早點處置,早點注銷。
