問題已解決
老師 炒貨的 我不會賬務處理 教教我



,你是發生了什么業務?
2024 07/08 17:54

84784983 

2024 07/08 17:56
6月10日預收了張三的貨款
6月15才我公司才進行采購銷售給張三 采購單位(李四)
七月份李四才開票給我 這個順序 我怎么出賬

宋生老師 

2024 07/08 17:57
你好!借銀行存款 貸預收賬款-張三
然借是借,預收賬款張三貸主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。
借原材料-暫估 貸應付賬款-李四
然后你拿到發票的時候,紅字沖減暫估的再按照發票上面做。

84784983 

2024 07/09 09:07
老師 可以不掛預收嗎

宋生老師 

2024 07/09 09:12
你好!你本來就是預收了貨款了
你想計入什么

84784983 

2024 07/09 10:07
其他應付款 預收的賬套他們設置有問題 設不了三級 二級

宋生老師 

2024 07/09 10:16
你好!可以的,計入其他應付款也行

84784983 

2024 07/09 15:24
收到款
借:銀行存款40000
貸:其他應收款40000
采購庫存商品
借:庫存商品34955.75
應交增值稅--待抵扣進項稅4544.25
貸:銀行存款39500
銷售時
借:其他應付款40000
貸:主營業務收入35398.23
應交增值稅--銷項稅額4604.77
結轉成本
借主營業務成本34955.75
貸:庫存商品34955.75七月份我就調稅
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額
老師我現在這樣出 采購的票已經開出來了 跨月而已 我不需要暫估入賬 數據都清楚 七月份我就調稅
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額
這樣可以嗎

宋生老師 

2024 07/09 15:25
你好,可以的,你寫的這個是比較清楚的,沒問題。
