問題已解決
客戶5月開專票,把貨品搞錯了.6月紅字沖了,再重新開一份正確的.稅額一樣.我應該怎樣做分錄反映呢? 進項稅額轉出的分錄不會做



借:應交稅費-增值稅-進項? 新開發票進項
貸:應交稅費-增值稅-進項轉出 轉出紅字發票進項
2024 07/04 17:00

84785021 

2024 07/04 17:26
他重新開,我不是應該入一個待認證進項稅嗎?

家權老師 

2024 07/04 17:31
你直接勾選抵扣了,不需要做待認證,除非當月不想抵扣

84785021 

2024 07/04 17:44
但是跟我科目待認證金額相差這個金額

家權老師 

2024 07/04 17:45
新開的發票你勾選抵扣了,取得負數發票就是那個分錄,檢查你做的其他分錄是錯了
