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老師好,請問我們有一項工程已經達到預定可使用狀態了,以前年度的在建工程已經轉入長期待攤費用了?,F在余款又在付。我入哪個科目



你好,有一項工程已經達到預定可使用狀態,應當從在建工程結轉到固定資產? 才是。
需要把長期待攤費用,改成固定資產。
余款付了,就做對應的支付分錄就是了?
2024 07/03 14:16

mwyngjau20 

2024 07/03 14:27
我們轉待攤費用,沒有在轉固。長期待攤費用是當月增加,當月攤,對嗎

鄒老師 

2024 07/03 14:28
你好,這個就不應當計入? 長期待攤費用。
長期待攤費用,是費用受益開始的月份開始攤銷?

mwyngjau20 

2024 07/03 14:28
這項工程性質不屬于資產,就是把路面上加固防水而已,不動產不是我們自己的

鄒老師 

2024 07/03 14:30
你好,把路面上加固防水,計入長期待攤費用,之后按月攤銷就是了
余款付了,就做對應的支付分錄就是了?

mwyngjau20 

2024 07/03 14:32
去年是先做在建工程的,然后年底轉入待攤費用。。。然后尾款今年度在付,我想問,今年付的尾款,我直接入待攤費用可以嗎?當月攤

鄒老師 

2024 07/03 14:33
你好
付尾款,應當這樣做分錄才是,借:應付賬款,貸:銀行存款?

mwyngjau20 

2024 07/03 14:34
尾款發票去年沒有開。我們是付多少開多少發票過來

鄒老師 

2024 07/03 14:34
你好,按付尾款的時候,分錄就是
借:長期待攤費用,貸:銀行存款
是從費用受益開始的月份攤銷?

mwyngjau20 

2024 07/03 14:43
沒必要經過在建工程科目過一下

鄒老師 

2024 07/03 14:44
你好,是的,根本不需要的

mwyngjau20 

2024 07/03 14:45
待攤費用就直接把這個月產生的金額合并到之前中,

mwyngjau20 

2024 07/03 14:45
攤銷月份不要去管了。就把金額直接加進去,按以前的月份去攤

鄒老師 

2024 07/03 14:46
是針對這個回復,還有什么疑問嗎?
