問題已解決
您好老師,上個月有個電費暫估多暫估了,這個月怎么處理啊?上個月暫估電費的會計分錄是:借原材料,貸應付帳款暫估,這個月來了發票(發票已入賬,且把上個月暫估沖了,發現上個月多暫估了)



沒事的,直接上個月暫估了多少,本月就沖多少。
2024 06/07 10:29

84785038 

2024 06/07 10:31
老師, 已經沖過了

84785038 

2024 06/07 10:33
老師, 沖過了,我上個月暫估金額是226000元,這個月來票金額是226000元,多暫估了一個稅額

家權老師 

2024 06/07 10:36
沒事的,這個月正常做賬就行

84785038 

2024 06/07 10:39
那老師會不會影響成本呢

84785038 

2024 06/07 10:41
原材料都是貸方金額了,這能不影響?我原材料后來要進入生產成本的

家權老師 

2024 06/07 10:42
實際的意思是沖減本月的成本了

84785038 

2024 06/07 10:47
上個月暫估電費的會計分錄是:借原材料,貸應付帳款暫估,這個月來了發票(發票已入賬,且把上個月暫估沖了,發現上個月多暫估了),原材料這個科目,后來進入生產成本~動力(會計分錄是借生產成本動力,貸原材料電力),我這多暫估的,不影響嗎

家權老師 

2024 06/07 10:48
你這個月紅沖就得直接沖生產成本~動力
