問題已解決
請問這4個小題的分錄怎么寫的呢



你好需要計算做好了發給你
2024 06/01 13:54

暖暖老師 

2024 06/01 13:57
1借固定資產100
應交稅費應交增值稅進項稅13
貸銀行存款113

暖暖老師 

2024 06/01 13:58
2借在建工程80
累計折舊120
貸固定資產200
借在建工程70
貸銀行存款70
借營業外支出10
貸在建工程10
借固定資產140
貸在建工程140

暖暖老師 

2024 06/01 14:18
3借待處理財產損益280
累計折舊100
固定資產減值準備20
貸固定資產400
借原材料5
貸待處理財產損益5
借固定資產清理2
貸銀行存款2
借其他應收款150
貸固定資產清理150
借營業外支出127
貸固定資產清理127

暖暖老師 

2024 06/01 14:20
4借待處理財產損益5.552
累計折舊0.6
貸固定資產1
應交稅費應交增值稅進項稅額轉出0.13*0.4/1=0.052

暖暖老師 

2024 06/01 14:20
借其他應聘款0.1
貸待處理財產損益0.1
借管理費用0.452
貸待處理財產損益0@452

m7838_72918 

2024 06/01 14:22
第2題發生的資本化支出怎么貸在建工程呢?

m7838_72918 

2024 06/01 14:23
看錯了老師

暖暖老師 

2024 06/01 14:24
好的民主你學習進步加油

m7838_72918 

2024 06/01 14:25
第3題第一個分錄怎么借的待處理啊,不是固定資產清理嗎?

m7838_72918 

2024 06/01 14:26
第1題不是要用雙倍余額遞減法算折舊嗎?

暖暖老師 

2024 06/01 14:27
第3題第一個分錄怎么借的待處理結轉到營業外支出了

m7838_72918 

2024 06/01 14:30
沒聽懂老師

暖暖老師 

2024 06/01 14:32
3借待處理財產損益280
累計折舊100
固定資產減值準備20
貸固定資產400
借原材料5
貸待處理財產損益5
借待處理財產損益2
貸銀行存款2
借其他應收款150
貸待處理財產損溢150
借營業外支出127
貸待處理財產損溢127

m7838_72918 

2024 06/01 14:35
能詳細講解一下第3題嗎

暖暖老師 

2024 06/01 14:37
你那個分錄不明白呢?老師來解釋下i

m7838_72918 

2024 06/01 14:40
第3題的第一個 分錄為什么要借記待處理,自然災害不是計入營業外支出的嗎

暖暖老師 

2024 06/01 14:40
因為最后才凈損失才轉到營業外支出

m7838_72918 

2024 06/01 14:41
我記入的是固定資產清理

暖暖老師 

2024 06/01 14:41
也可以的,最后到營業外支出

m7838_72918 

2024 06/01 14:48
第一題呢,不是要用雙倍余額遞減法計算折舊嗎

暖暖老師 

2024 06/01 14:49
2021年計提折舊是計算
100*2/5*2/12=6.67
借制造費用6.67
貸累計折舊6.67

m7838_72918 

2024 06/01 14:52
所以第一題貸分錄應該怎么寫呢

暖暖老師 

2024 06/01 14:53
借制造費用6.67
貸累計折舊6.67

m7838_72918 

2024 06/01 15:06
借:固定資產 100 累計折舊 6.67 應交稅費 13 貸:銀存 119.67 對嗎

暖暖老師 

2024 06/01 15:07
折舊的分錄需要分開寫的
