問題已解決
老師 我看了以前會計做的賬,這個庫存商品在借方是個負數,要怎么調整呢?



需要去查一下原因的,是多結轉了成本,還是少做了入庫?
2023 12/27 09:35

84784996 

2023 12/27 09:47
應該是多結轉了

郭老師 

2023 12/27 09:47
你紅沖借庫存商品,借業務成本負數。

84784996 

2023 12/27 10:11
借:庫存商品 2063.95
貸:主營業務成本 -2063.95 老師是這樣嗎

郭老師 

2023 12/27 10:13
是的,對的,是這么做的。

84784996 

2023 12/27 10:37
老師 還有就是關于往來款,我見以前的會計做的是,收到老板款項用其他應收款——張三,老板支付費用時,用的是其他應付款——張三。這樣有問題嗎

郭老師 

2023 12/27 10:38
有問題的,同一個用一個科目就行。

84784996 

2023 12/27 10:50
那以后交接的時候,我能不能要求她把其中一個科目搞平了在接手吖

郭老師 

2023 12/27 10:52
可以的,可以這么做的。
