問題已解決
就是我們公司被稽查了,然后現在結案了,補交了2021和2022年的增值稅,然后還有滯納金和企業所得稅都補交了,這種情況會計分錄該怎么做賬呢?



你好,同學
借應交稅費應交增值稅
營業外支出-滯納金
貸銀行存款
2023 12/13 11:01

84784975 

2023 12/13 11:04
以前年度的哦,不是本年的

冉老師 

2023 12/13 11:04
借應交稅費應交增值稅
以前年度損益調整-滯納金
貸銀行存款

84784975 

2023 12/13 11:21
我看一下,就是補繳了2021年和2022年的增值稅附加稅這些,還有2021年的企業所得稅

冉老師 

2023 12/13 11:22
這樣的話
借以前年度損益調整-附加稅
以前年度損益調整-所得稅
貸銀行存款

84784975 

2023 12/13 11:22
補繳的增值稅和企業所得稅需要計入以前年度損益調整嗎

冉老師 

2023 12/13 11:24
補繳的增值稅和企業所得稅需要計入以前年度損益調整嗎
需要,以前年度的話,需要的

84784975 

2023 12/13 11:30
那這樣的話,具體應該怎么做分錄呢

冉老師 

2023 12/13 11:34
借以前年度損益調整-增值稅
以前年度損益調整-企業所得稅
貸銀行存款
