我9月份開錯了票,10月申報要按開錯數額的交稅,我申請緩繳,10月將這張票如數紅沖了,10月份再開一張同樣數額的正確的票,這張票該交的稅,就是上月緩交的稅,拿10月進項抵就可以了嗎?可以這樣操作嗎?
掃一掃,下載APP
趕快點擊登錄獲取專屬推薦內容
拍照一鍵搜題更便捷老師回復第一時間通知
您有一張限時會員卡待領取
00:10:00