問題已解決
請問老師,建筑施工單位,我們有外地項目 ,本月開票,關于稅金方面,都需要做哪些賬務處理?能給予解答嗎?然后月末還需要做結(jié)轉(zhuǎn)稅金處理不? 開票時候分錄 借:應收賬款 貸:工程結(jié)算 應交稅費-銷項稅 預繳增值稅及附加稅分錄 借 應交稅費-預交增值稅 工程施工-城建稅/教育附加/地方教育附加等 貸銀行存款 最后計提 借 應交稅費-銷項稅 貸 應交稅費-進項稅 應交稅費-預交增值稅 應交稅費-未交增值稅 還有其他漏寫的嗎?麻煩老師給看下



你好,是一般納稅人包工包料的工程嗎?
2023 07/11 09:35
銅銅 

2023 07/11 09:53
是的 老師

郭老師 

2023 07/11 09:56
可以的,還有一個附加稅的借稅金及附加,
貸應交稅費附加稅。
銅銅 

2023 07/11 09:58
可以的,還有一個附加稅的借稅金及附加, 貸應交稅費附加稅。 這個是附加稅計提嗎 需要先計提過度再入成本工程施工對嗎

郭老師 

2023 07/11 10:01
稅金及附加,他不做工程施工。

郭老師 

2023 07/11 10:01
稅金及附加月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
銅銅 

2023 07/11 10:05
謝謝老師 我們公司要求附加稅計入相關項目成本 稅金那塊

郭老師 

2023 07/11 10:08
你好,那就借工程施工
貸應交稅費附加。
銅銅 

2023 07/11 10:11
老師,那附加最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)?這樣不是應交稅費附加稅那塊不是會有余額

郭老師 

2023 07/11 10:13
不需要再結(jié)轉(zhuǎn)啦,結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本就是了。

郭老師 

2023 07/11 10:13
應交稅費沒有余額,因為你預繳的時候不是交了。
銅銅 

2023 07/11 10:16
懂了 謝謝老師

郭老師 

2023 07/11 10:20
不用客氣,工作愉快。
