問題已解決
如果工程是22年11月-23年3月之間有支付,一直都沒有開出工程票給到甲方,現在23年6月才開,這種銷項票財務處理怎么寫分錄?



你好,之前沒有做無票收入,借銀行存款,貸主營業務收入,
應交稅費。
2023 07/02 17:29
m357788766 

2023 07/02 17:31
之前做了無票收入了,現在應該怎么做呢?

郭老師 

2023 07/02 17:33
借應收賬款,負數
貸主營業務收入,負數
應交稅費負數
借應收賬款,貸主營業務收入,
應交稅費。
