問題已解決
應交稅費貸方余額是正數應該怎么調平, 我們是小規模,稅費都交了,應交稅費欄應該是0,現在怎么調平呢



你好 貸方余額的原因是什么??
2022 03/01 12:00

84784982 

2022 03/01 12:28
以前年度做的銷項稅沒轉出

玲老師 

2022 03/01 12:30
你好 是減免了 還是什么??

84784982 

2022 03/01 13:07
就是做收入的時候做進去銷項稅了,然后季末的時候又計提稅金了

84784982 

2022 03/01 13:08
這樣是不是就重復入賬了呢

玲老師 

2022 03/01 13:14
是的 小規模做收入分錄 下月交稅就好了 多計提 的紅沖了?

84784982 

2022 03/01 13:46
是以前年度的,也直接紅沖嗎

玲老師 

2022 03/01 13:51
。是的,影響損益的,用以前年度損益調整。

84784982 

2022 03/01 15:36
老師分錄怎么寫呢

玲老師 

2022 03/01 15:42
你好 反原來錯 分錄 發來看一下?

84784982 

2022 03/01 17:27
開始的幾筆稅費還沒做繳稅,后邊又重復計提了

84784982 

2022 03/01 17:27
老師,這種調整分錄怎么寫

玲老師 

2022 03/01 17:37
要計提 時的分錄 發來看一下? 就是把多的計提 的紅沖? 做相反分錄??

84784982 

2022 03/02 08:20
這個就是計提的分錄

84784982 

2022 03/02 08:21
分錄怎么寫呢,不會呀。老師

玲老師 

2022 03/02 08:23
您好,借未交增值稅,
貸轉出未交增值稅。
借應交稅費附加稅的名稱。
貸以前年度損益調整。稅金及附加
借以前年度損益調整所得稅
貸應交稅費。
借以前年度損益調整。
貸未分配利潤。
