問題已解決
1.借:銀行存款 貸:預收款—設計費 2.借:預收款 貸:營業收入(未開票) 這樣做對嗎,交稅金嗎?



賬務處理沒問題的,但是你第二個賬務處理后面還要確認增值稅。
2022 01/06 14:54

84784955 

2022 01/06 14:59
先預收,跨年度下往來 沒開票未顯稅金 這算確認收入嗎

陳詩晗老師 

2022 01/06 14:59
對了,你這個未開票收入也是要交稅的,所以說你要確定應交增值稅。

84784955 

2022 01/06 15:11
原先計收入用財政票據,先墊支,后來的錢 現在無法消化 所以稅金沒法顯示 這種情況如何處理 勘察設計院

陳詩晗老師 

2022 01/06 15:41
那你后面再確認收入的時候,再放到營業收入的時候確認應交稅費就行了。

84784955 

2022 01/06 15:52
沒票怎么辦呀?

陳詩晗老師 

2022 01/06 16:37
你這個就是無票收入啊,無票收入不需要發票啊。
