當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
就是年底發(fā)票未到,我暫估入庫(kù),然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果發(fā)票次年到了,我在沖銷上一年的暫估,重新按照發(fā)票在入賬,那分錄不就做到次年了嗎,那上一年的咋辦



你好,紅沖暫估然后再做發(fā)票的,借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
2021 12/28 08:53

84784955 

2021 12/28 09:15
就是要用到以前年度損益調(diào)整

郭老師 

2021 12/28 09:27
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
