问题已解决
您好 老師 是這樣的 我 今天 從外賬接手過來 中途做賬的話 怎么建賬呢



你好,您好,按照原來帳最后一期科目余額表,金額錄入軟件期初試算平衡開始做帳。
2021 11/17 15:26

84785002 

2021 11/17 15:29
老師 沒有科目余額表

玲老師 

2021 11/17 15:33
那您就按。原來,明細賬的數(shù)據(jù)統(tǒng)計一下做帳。

84785002 

2021 11/17 15:36
老師 怎么統(tǒng)計呀

玲老師 

2021 11/17 15:39
原來對方?jīng)]有做賬嗎?沒有?

84785002 

2021 11/17 15:42
做了 老師

玲老師 

2021 11/17 15:50
那您就看明細賬。有余額的科目。錄入到期初。試算平衡開始做帳。

84785002 

2021 11/17 16:29
只核算余額做平嗎 老師

玲老師 

2021 11/17 16:35
。把有余額的都錄入到期初,然后試算平衡就開始做帳。
