問題已解決
老師,請教個問題,事業單位的基建賬在進行新舊制度并賬銜接的時候有個待核銷基建支出科目該怎么處理呢?



你好,這個預算會計計入財政撥款結余
財務會計計入其他應付款
2021 10/19 14:50

84784975 

2021 10/19 16:38
待核銷基建支出余額在借方,并入其他應付款的借方嗎

陳詩晗老師 

2021 10/19 16:43
放到貸方,而不是放到借方。

84784975 

2021 10/19 16:51
是直接并入嗎,不涉及抵消的嗎

陳詩晗老師 

2021 10/19 16:52
這里不涉及到抵消,就是這個支出你之前已經把它提出來了,后面你要支付財務會計,就直接放到那個其他應付款的貸方就行了,同時在你的那個累計盈余里面要借方體現。
