問題已解決
老師,請問 我公司每個月計提了安全生產費用。計提的時候借管理費用,貸專項應付款。支付的時候借專項應付款,貸現金。分錄是這樣子做嗎



您好
是的 分錄這樣做的
2021 10/15 09:34

84785008 

2021 10/15 09:46
但是我支付的時候,發票是專票呢,那個進項稅怎么處理

bamboo老師 

2021 10/15 09:48
借:專項應付款
借:管理費用 借方紅字? 進項稅額對應金額
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:庫存現金

84785008 

2021 10/15 09:52
這個稅額怎樣處理呢

bamboo老師 

2021 10/15 09:52
?這個進項稅額計入應交稅費-應交增值稅-進項稅額啊 可以抵扣

84785008 

2021 10/15 13:34
支付的時候借專項應付款,借應交稅費(進項稅)貸現金。是這樣嗎

bamboo老師 

2021 10/15 13:54
?支付的時候分錄我給您寫啦
