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第四題里面的1300不是管理不善導致的增值稅嗎 是因為不可以抵扣 才要算上嗎 要是可以抵扣 就不用算上了嗎?



親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
管理不善造成的,進項稅不能抵扣,要轉出處理的,轉出是從應交稅費——應交增值稅(進項稅額)轉出,因為這個1300的進項稅額已經抵扣了,所以當期轉出會導致當期應交的增值稅增加,所以體現在應交稅費——應交增值稅的貸方
祝您學習愉快!
05/13 11:01

第四題里面的1300不是管理不善導致的增值稅嗎 是因為不可以抵扣 才要算上嗎 要是可以抵扣 就不用算上了嗎?
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
管理不善造成的,進項稅不能抵扣,要轉出處理的,轉出是從應交稅費——應交增值稅(進項稅額)轉出,因為這個1300的進項稅額已經抵扣了,所以當期轉出會導致當期應交的增值稅增加,所以體現在應交稅費——應交增值稅的貸方
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