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問題已解決

老師,公司購進貨物,然后銷售,從A購進的價稅合計10萬,銷售B出去的價稅合計20萬,印花稅申報時是不是按20萬來計算

xtgwwggg| 提問時間:04/07 13:10
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歐陽老師
金牌答疑老師
職稱:實務專家,注冊會計師,高級會計師
已解答10454個問題

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

印花稅有多種,你應該說的是銷售合同印花稅吧;有關銷售合同印花稅的計算問題,當前全國各地區規定不一樣,有的地區是直接按當月的銷售收入乘以印花稅稅率(萬分之三)計算的,有的地區是按當月購進的商品金額與銷售的商品金額之和的一定比例再乘以印花稅稅率計算的……具體計算方法,請直接咨詢當地稅務部門。

祝您學習愉快!

04/07 13:51
xtgwwggg
04/07 14:22
老師,如果不不存在優惠,是不是銷和購二方面都要上?謝謝
歐陽老師
04/07 13:51

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

這里對于公司而言,是按購銷兩筆業務來分別貼花的,假設這里雙方簽訂的合同中注明的金額都是含增值稅的金額分別為10萬和20萬元,那么對于公司而言,購入時繳納印花稅的計稅依據為10萬元,出售商品時繳納的印花稅的計稅依據為20萬元的。

祝您學習愉快!

歐陽老師
04/07 14:54

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

是的,這里是需要分別貼花的。

祝您學習愉快!

xtgwwggg
04/07 15:09
感謝老師耐心專業指導!
歐陽老師
04/07 15:12

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

不用客氣,加油

祝您學習愉快!

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