問題已解決
未成立工會組織 收到員工工會經費賬務處理



借銀行存款
貸其他應付款
這個錢發福利費的話沖其他應付款
01/01 10:33

84785030 

01/01 13:19
未成立工會組織,計提員工工會經費賬務處理

84785030 

01/01 13:20
期末計提應付職工薪酬工會經費還有余額,年末需要怎么結轉嗎

郭老師 

01/01 13:22
他是給你們的錢還是從工資里扣除
給的錢不需要計提
也不通過應負職工薪酬工會經費來核算,因為這個是員工出的錢

84785030 

01/01 13:30
綜合辦統一收上來上交到公司賬戶

郭老師 

01/01 13:31
借銀行存款,貸其他應付款,他不通過應付職工薪酬、工會經費,這個不是你單位負擔的
沒用完的下一年可以繼續用。

84785030 

01/01 13:32
那平時工會經費還計提嗎

84785030 

01/01 13:33
前面是這樣操作的,每個月按工資總額計提應付職工薪酬-工會經費,發放福利用品時就沖掉應付職工薪酬-工會經費,現在收到了員工工會會費,借銀行存款,貸其他應付款

郭老師 

01/01 13:36
你需要交你就計提,不交不用計提
這個是交給你稅務局的那一個。

84785030 

01/01 15:21
沒有工會收員工會費不合理嗎

郭老師 

01/01 15:23
你好是的
不合理的

84785030 

01/01 15:29
那現在收了怎么辦

84785030 

01/01 15:29
但是員工享受了工會福利

郭老師 

01/01 15:31
這個看你單位自己規定的吧
一般福利費是你們單位來出的

郭老師 

01/01 15:31
這樣的話相當于是個人自己出的。
