問題已解決
老師晚上好!小規模季度超過30萬,普票和專票都做的應交稅費-應交增值稅,下個季度有紅沖的普票,但是季度不超過30萬,我做的應交稅費-應交增值稅-減免稅款,紅沖的普票這個分錄怎么做?



你好,沖應交稅費-應交增值稅,就是你怎么做的怎么沖
2024 12/26 18:46

84785032 

2024 12/26 18:48
但是發現和下個季度的專票互抵了

84785032 

2024 12/26 18:49
老師互抵了就不用交增值稅了對嗎?

波德老師 

2024 12/26 19:12
你好,可以互抵,但是有的地區需要稅務局審批

84785032 

2024 12/26 19:38
老師專票不能互抵,只要開了就得交稅,那普票紅沖的賬上抵了專票的稅了,應該怎么做分錄不影響專票本季度的稅額

波德老師 

2024 12/26 20:29
借應收賬款等 貸主營業務收入 應交稅費? ?普票做負數,專票做正數,自然就抵消了,但是有的地方需要稅務審批
