問題已解決
老師,小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,減免稅款的分錄是借應(yīng)交稅費-減免稅款,貸:補貼收入吧,那應(yīng)交稅費的金額是不含稅銷售額還是稅額啊



您好,減免稅款的分錄,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸,營業(yè)外收入-補貼收入,或者其他收益-政府補助,那應(yīng)交稅費的金額是稅額。
2019 07/03 23:25

84784965 

2019 07/04 11:04
老師,補交以前年度印花稅是記管理費用嗎

84784965 

2019 07/04 11:32
在嗎老師

王雁鳴老師 

2019 07/04 12:05
您好,記入稅金及附加科目。

王雁鳴老師 

2019 07/04 12:05
您好,記入稅金及附加科目。
