問題已解決
稅金其他應交款好幾年了是借方負數 調入哪個科目呢



借:其他應交款 貸:營業外收入
2024 12/26 10:14

84785019 

2024 12/26 10:23
科目是借方 應該調入貸方平賬吧

84785019 

2024 12/26 10:24
是不是借:營業外支出 貸:其他應交款

文文老師 

2024 12/26 10:26
是借方負數,應再做借方正數

84785019 

2024 12/26 10:35
貸方負數

84785019 

2024 12/26 10:36
老師還有個問題? 應付福利費轉到哪個科目? 掛賬好多年了

文文老師 

2024 12/26 10:38
轉管理費用-福利費

84785019 

2024 12/26 10:52
常年掛賬的應交稅金是不是調入營業收入就可以

文文老師 

2024 12/26 10:53
常年掛賬的應交稅金,調入營業收入就可以

84785019 

2024 12/26 10:59
好的 謝謝

文文老師 

2024 12/26 11:01
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
