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老師好,我們給第三方加工的,電費如果我們自己支付,產生的電費入什么科目?或者合理嗎?一般這個行業給第方加工,對方出電費的



你好,制造費用。你的收入里面包含了這一部分是嗎?
2024 12/25 09:59

84784982 

2024 12/25 10:01
沒有包含,最開始是合同寫電費對方支付,跟老板說了,這樣的話電費不能抵扣的,后面改合同,改了我們支付,這樣有風險

郭老師 

2024 12/25 10:01
你好,那你們是代收代付沒有利潤的嗎?

84784982 

2024 12/25 10:02
不是代收代付,加工給第三做的,銷售自己

郭老師 

2024 12/25 10:04
現在是你們承擔你做制造費用
這個屬于你的成本的一部分。

84784982 

2024 12/25 10:06
實際不參與生產加工的,我們把生產出來的砂,銷售出去

郭老師 

2024 12/25 10:07
那你們這個電費是怎么產生的?你沒有車間?

郭老師 

2024 12/25 10:07
哪個部門使用的電費?

84784982 

2024 12/25 10:08
有呀,第三方帶設備跟人進來

郭老師 

2024 12/25 10:10
那是放到主營業務成本。

84784982 

2024 12/25 10:15
老師,我要問是,這樣去抵扣電費,是否有風險,實際不是我們支付電費,墊付而已,為了抵扣電費,而修改了合同

郭老師 

2024 12/25 10:16
那我剛才問你是代收代付的,你還說不是代收代付的,沒有利潤的不允許抵扣。這也不屬于你的成本費用。

84784982 

2024 12/25 10:19
老師,我理解錯了,以為銷售這塊,現在電費支付改了合同,寫我方支付,不是墊付,我在想是否有風險?第三方帶設備與人進場生產的,這種合作模式,一般情況產生電費墊付的,我怕S稅時間久了,會查

郭老師 

2024 12/25 10:20
這個沒有問題的,就相當于是你們的收入里面包含的這一部分電費就是啊

84784982 

2024 12/25 10:21
那電費發票怎么做分錄?

郭老師 

2024 12/25 10:23
借制造費用、應交稅費、應交增值稅進項貸、銀行存款,
借生產成本貸制造費用
銷售出去分攤一塊結轉借主營業務成本,貸生產成本,庫存商品。

84784982 

2024 12/25 10:28
其實老師,我們沒入過生產商品數,我們這種情況,是不是收到加工費才可以入庫存數?

郭老師 

2024 12/25 10:31
A提供材料給你們,然后你們再委托B去加工,是這個意思嗎?

84784982 

2024 12/25 10:32
我們材料從政府部門一次性拍賣回來的,現在給第三方加工

郭老師 

2024 12/25 10:34
完整的借原材料,貸銀行存款、
借委托加工物資貸原材料、
借委托加工物資、貸銀行存款、
借庫存商品貸委托加工物資
沒做電費的
就說對方給你加工的這個
