問題已解決
你好,請問我們作為出口生產企業,在報關900,運保費100時,第一步我帳務處理:借:應收帳款1000 貸:主營業務收入900 其他應付款-運保費100 第二步在收到運費發票95時:借:銷售費用 95 貸:銀行存款95 ,請問老師 我第一步中,其他應付款-運保費100,該如何消除?



同學,你好
運保費100,你們是代收代付的對嗎?
2024 12/24 14:33

84785017 

2024 12/24 14:35
是的,老師

小菲老師 

2024 12/24 14:36
同學,你好
那你不能做費用
借:銷售費用 95 貸:銀行存款95
應該是
借:其他應付款-運保費 95 貸:銀行存款95

84785017 

2024 12/24 14:41
最后,年終時,可能這也存在差異,該如何調整喃?

小菲老師 

2024 12/24 14:47
同學,你好
這個運保費差異,對方會多退少補嗎?

84785017 

2024 12/24 14:57
老師。不得的

小菲老師 

2024 12/24 14:59
同學,你好
那就是差異你們承擔。
如果你們少付,計入營業外收入,多付,計入營業外支出(也可以計入銷售費用)

84785017 

2024 12/24 15:24
請問這筆需要申報增值稅么?

小菲老師 

2024 12/24 15:26
同學,你好
差異不需要申報增值稅
