問題已解決
老師,付給供應(yīng)商62000材料款,對(duì)方只開60000的發(fā)票,剩下的2000對(duì)方不開票了 我這邊要怎么做賬?



您好,不開票的,公司計(jì)入營業(yè)外支出里面
2024 12/16 15:22

84784964 

2024 12/16 15:24
那如果我們對(duì)公收了客戶60萬的貨款,老板不想開票給對(duì)方,協(xié)商稅點(diǎn) 從私轉(zhuǎn)給對(duì)方老板,我要怎么做賬

84784964 

2024 12/16 15:25
營業(yè)外支出 這個(gè)金額不能稅前扣除 要納稅調(diào)整是吧

劉艷紅老師 

2024 12/16 15:32
直接按600000入賬,這個(gè)2000走私,不用入賬

84784964 

2024 12/16 15:43
這是兩個(gè)問題 第一個(gè)問題我是付款方 第二個(gè)問題我是收款方的做賬方式

劉艷紅老師 

2024 12/16 15:46
意思是合同上面也是按620000簽的,對(duì)方只開600000過來,另外的2000不付,給稅點(diǎn),是這樣不

84784964 

2024 12/16 15:55
那是第一個(gè)問題 第二個(gè)問題我是收款方,對(duì)公收了乙方60萬,老板不想開票給乙方(開票增值稅13個(gè)點(diǎn)、附加稅加起來5個(gè)點(diǎn)) 意思私下付給乙方8個(gè)點(diǎn)的錢,就不開票了 這個(gè)我要怎么做賬

劉艷紅老師 

2024 12/16 15:56
借:營業(yè)外支出
貸:其他應(yīng)付款-法人
