問題已解決
你好老師,有一個問題需要咨詢一下 我們企業不能有期末留抵稅,但是這個月開了銷項負數發票,現在報稅有留抵稅,像這種情況應該怎么處理呢



你好,這個月你多開一點銷項發票出去。
2024 12/13 16:13

84785033 

2024 12/13 16:13
沒有需要開的銷項發票

宋生老師 

2024 12/13 16:16
你好,是這樣子的。你如果不允許留底你就要做銷項發票才能夠達到你的要求。要么你就只能允許。
沒有既不用確認收入,又能夠不留底還能夠開負數的辦法。

84785033 

2024 12/13 16:16
做進項稅額轉出呢

宋生老師 

2024 12/13 16:17
你好,你這個是銷項負數啊,銷項負數跟進項轉出沒關系。

84785033 

2024 12/13 16:19
用進項稅額轉出 抵減銷項負數

宋生老師 

2024 12/13 16:21
你好,在申報表上應該是可以,但是就怕稅務局到時候跟你核定這件事

84785033 

2024 12/13 16:26
做非正常損失不可以嗎

宋生老師 

2024 12/13 16:27
你好,可以是可以,但是稅務局仍然有可能查你呀。主要就是稅務局可能核查。

宋生老師 

2024 12/13 16:28
操作上本身是沒有問題的
