問題已解決
2016年有筆,借:應(yīng)繳稅費~應(yīng)繳增值稅(減免稅額)借:紅字管理費用。為平賬,現(xiàn)在我做:借:應(yīng)繳稅費~未繳增值稅,貸應(yīng)繳稅費~應(yīng)繳增值稅(減免稅額),那么,應(yīng)繳稅費~未繳增值稅又不平了嗎?又總掛賬了啊?



您好,你得查一下,看看之前這筆減免稅款是否抵減了增值稅
2024 12/12 14:59

84785043 

2024 12/12 15:01
如果低減了哪?

東老師 

2024 12/12 15:02
抵減當時應(yīng)該借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費減免稅款負數(shù)
