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問題已解決

老師,是委托出口公司代辦申請退稅,退稅退到他們的戶頭,他們再轉還給我們的

84784986| 提問時間:2024 12/12 14:44
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 你的具體問題是什么呢??
2024 12/12 14:51
84784986
2024 12/12 14:52
老師,您好!我是委托出口企業,請問一下,原來票面13%,退稅也是13%時,我是 借:應收賬款-委托出口商 其他應收款-出口退稅 貸:主營業務收入-出口銷售 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 這樣對嗎? 那12月份開始改為票面是13%,退稅是9%,那么我的分錄該如何做呢?謝謝
小菲老師
2024 12/12 14:55
同學,你好 分錄應該是這樣的 貨物出口并確認收入實現時,做如下會計處理: 借:應收賬款(或銀行存款等) ?貸:主營業務收入(或其他業務收入等) 月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理: 借:主營業務成本 ?貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應退稅額”做如下會計處理: 借:其他應收款——應收補貼款 ?貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理: 借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) ?貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款時,做如下會計處理: 借:銀行存款 ?貸:其他應收款——應收補貼款
小菲老師
2024 12/12 14:57
同學,你好 企業出口的一般貨物,都是可以享受出口退稅的稅收優惠的。所以票面應該免稅,不是13%
小菲老師
2024 12/12 14:58
同學,你好 企業出口的一般貨物,都是可以享受出口免抵退的稅收優惠的。所以票面應該免稅,不是13%
84784986
2024 12/12 14:59
我開給委托出口企業的是13%的專用發票的。代辦退稅用
84784986
2024 12/12 15:00
你上面的解釋都是自己有出口權的那種企業的分錄
小菲老師
2024 12/12 15:17
同學,你好 那你這個情況, 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項 退稅退到他們的戶頭,他們再轉還給我們的 借:銀行存款 貸:其他應收款
84784986
2024 12/12 15:23
好的,我原來就這樣,但12月只退9%,差的4%記哪個科目
84784986
2024 12/12 15:24
原來13%退13%,現在票開13%,退9%
小菲老師
2024 12/12 15:29
同學,你好 差額差的4%,影響的是其他應收款,你少4%,其他應收款就減少4%,那你少收4%,應收賬款也要調整4%,就可以了
84784986
2024 12/12 15:47
不對的,這樣發票平不了,委托商付的是不含稅銷額加上退稅的9%,可我票面是13%呀
84784986
2024 12/12 15:52
如,開一張發票,銷售額1萬十稅額1300,價稅合計11300: 借:應收賬款一委托商(10000) 借:其他應收一出口退稅(900) 借:?。 ? ? ? ? ? ?(400) 貸:主營業收入(10000) 貨:應交稅費一應交增值稅(銷項)(1300)
小菲老師
2024 12/12 15:56
同學,你好 我覺個例子,比如這個貨物100元,增值稅13元, 借:應收賬款113 貸:主營業務收入100 應交稅費-應交增值稅-銷項13 對方給你打款出口退稅13 借:銀行存款13 貸:其他應收款? 13 然后你其他應收款 和應收賬款抵 借:其他應收款? 13 貸:應收賬款13 現在出口退稅是9 借:銀行存款9 貸:其他應收款 9 然后你其他應收款 和應收賬款抵 借:其他應收款 9 貸:應收賬款9
84784986
2024 12/12 16:01
這樣的話,跟委托商的賬不符呀!他怎么會認4呢
84784986
2024 12/12 16:03
他只是幫我出口,4記在他的應收不合適呀
小菲老師
2024 12/12 16:08
同學,你好 你的分錄 借:應收賬款一委托商(10000) 借:其他應收一出口退稅(900) 借:?。 ? ? ? ? ? ?(400) 貸:主營業收入(10000) 貨:應交稅費一應交增值稅(銷項)(1300) 你的意思是你開具11300,只收對方10000,稅額部分你不要??? 如果是這樣的話,差額用營業外支出 借:應收賬款一委托商(10000) 借:其他應收一出口退稅(900) 借:營業外支出? 400 貸:主營業收入(10000) 貨:應交稅費一應交增值稅(銷項)(1300)
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