問題已解決
員工代付的業務招待費還沒報銷這個會計分錄要怎么做



同學你好
借:管理費用-業務招待費
貸:其他應付款
2024 12/11 18:29

84785021 

2024 12/11 18:46
那員工代付的油費要怎么做賬

小菲老師 

2024 12/11 18:47
同學你好
借:管理費用-油費
貸:其他應付款

84785021 

2024 12/11 18:57
我6月收到一個租房一年的專用發票然后10月改成一般納稅人所以票讓對方重新開成小規模期間一張、一般納稅人一張,那這個紅沖的票我的賬要怎么變動呢?

小菲老師 

2024 12/11 18:59
同學,你好
收到紅沖的票,你需要把之前做的分錄紅沖,就是做一摸一樣的分錄,金額負數。

84785021 

2024 12/11 19:00
然后重新收到的票就重新做賬對嗎

小菲老師 

2024 12/11 19:00
同學,你好
嗯嗯,對的

84785021 

2024 12/11 19:19
是這樣嗎

小菲老師 

2024 12/11 19:24
同學,你好
不是,你之前的分錄發一下

84785021 

2024 12/11 19:25
這個之前是小規模就什么價稅分離

小菲老師 

2024 12/11 19:27
同學,你好
你這沒有做費用呀,收到發票沒有做費用嗎?
