問題已解決
老師請問一下,公司購買茶葉對方開普票,款已付,發票未收到要等下個月,這個怎么賬務處理呀?



你好,你這個借預付賬款,貸銀行存款,
2024 12/09 17:39

84784978 

2024 12/09 17:51
老師,等拿到發票再做
借:銷售費用-業務招待費
? ?貸:預付賬款
是這樣做嗎?

宋生老師 

2024 12/09 17:52
你好,是的,就是這樣做。

84784978 

2024 12/09 18:04
好的,謝謝老師

84784978 

2024 12/09 18:05
對了,老師還有個問題
我們公司只做了兩個人工資,但賬上沒錢一直沒發,這又怎么處理呀?

84784978 

2024 12/09 18:06
我每個月賬務處理是用庫存現金去支付,這樣可以嗎

宋生老師 

2024 12/09 18:07
你好,可以用現金支付

84784978 

2024 12/09 18:13
老師,這個賬上現金怎么來的?

宋生老師 

2024 12/09 18:14
你好,你可以提取備用金。當然了,如果你沒有發,就可以不做發放的分錄

84784978 

2024 12/09 18:14
之前都是代賬會計做的,我們沒做取現的動作,這個庫存現金怎么做出來的?

84784978 

2024 12/09 18:15
問題是賬上沒錢

84784978 

2024 12/09 18:17
之前會計做的? 是把公司錢借給股東
借:庫存現金
貸:銀行存款
這樣做可以嗎

84784978 

2024 12/09 18:20
我想不通啊!
她說我們裝修行業很多沒有票的,說要用現金去支付,等賬上有錢再去還

宋生老師 

2024 12/09 18:22
之前會計做的 是把公司錢借給股東
借:庫存現金
貸:銀行存款
這個根本就沒有借給股東,這個是提取現金的憑證。

宋生老師 

2024 12/09 18:22
說實話,這種外賬他根本不知道你實際情況,又沒有現金,他就只能隨便做。

84784978 

2024 12/09 18:26
老師,你幫我看下她這樣解釋的合理嗎?

宋生老師 

2024 12/09 18:27
你好,說實話,合理不了。他也沒辦法。只能這樣操作而已

84784978 

2024 12/09 18:32
老師,公司還款給股東她摘要寫取現
借:庫存現金
貸:銀行存款

宋生老師 

2024 12/09 18:46
您好,這個就是取現,不是借款

宋生老師 

2024 12/09 18:46
這個分錄,并沒有體現還款。
