問題已解決
前期做了一筆分錄 借:銷售費用 進項稅額 貸:應付賬款 此進項已經認證 現在需要轉出,賬務怎么處理



您好,借:銷售費用
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2024 12/07 16:33

84784958 

2024 12/07 16:35
那這樣進項稅額轉出就有了余額,后期怎么弄?不能一直余額

廖君老師 

2024 12/07 16:36
您好, 不看這個三級科目,看二級科目
月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到? 應交稅費——未交增值稅,用? 應交稅費——應交增值稅(轉出未交/多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉,?
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)? 貸:應交稅費——未交增值稅? ?,
看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄??
借:應交稅費——未交增值稅? ? 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)

84784958 

2024 12/07 16:41
一直不用交稅,也轉到未交增值稅?

廖君老師 

2024 12/07 16:42
您好,是的,要結轉? 的,上面是稅法書的標準分錄
