問題已解決
老師,我們是建筑企業(yè),年底了,成本費用不夠,人工費我可以暫估嗎,要附什么附件?



你好,可以的,操作沒問題,一般。你可以根據(jù)收入的比例來計算。
2024 12/06 16:01

宋生老師 

2024 12/06 16:04
你好是的,是需要調(diào)的。

宋生老師 

2024 12/06 16:06
你好,你看金額差多少,你做紅字沖減,然后再按照發(fā)票重新做。

宋生老師 

2024 12/06 16:08
你好,如果金額不差的話,直接貼上去就好了,不要去修改。

宋生老師 

2024 12/06 16:10
你好,那你做紅字沖減,然后再做正確的就好了。

宋生老師 

2024 12/06 16:12
你好,你反正金額是一樣的,是可以的呀,沒關(guān)系的。

宋生老師 

2024 12/06 16:15
你好,不需要其他附件,你可以自己做個表。

宋生老師 

2024 12/06 16:21
你好你看看你們平時的比例是多少?按照你們的工程比例來一般70~80%。

宋生老師 

2024 12/06 16:23
你好,不用客氣的了。

84784951 

2024 12/06 16:02
那次年匯算清繳前沒有收到發(fā)票,是不是要納稅調(diào)增?

84784951 

2024 12/06 16:04
暫估分錄,借工程施工--人工費,貸應(yīng)付賬款--暫估,并結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工--人工費。次年收到發(fā)票怎么入賬呀?

84784951 

2024 12/06 16:07
金額不差的話,就只要做借工程施工—人工費(紅字),貸應(yīng)付賬款—暫估(紅字),那結(jié)轉(zhuǎn)的成本要怎么做分錄呢?

84784951 

2024 12/06 16:10
但是當(dāng)時暫估的沒有供應(yīng)商名字哎,直接貼上不就無法確定應(yīng)付哪家了嗎

84784951 

2024 12/06 16:11
那12月底暫估后也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,結(jié)轉(zhuǎn)的成本要在1月紅字沖銷嗎

84784951 

2024 12/06 16:13
那暫估我要付什么附件嗎?

84784951 

2024 12/06 16:19
老師,請問一般按照收入的多少來計算呀?

84784951 

2024 12/06 16:22
好的,謝謝老師
