問題已解決
老師,我們是機械租賃業成本不夠做的暫估成本,那暫估成本后面附件是什么?



暫估的后面可以不附附件,后面票到了要沖的。
2019 05/26 18:26

84784975 

2019 05/26 18:46
直接做會計分錄?

小云老師 

2019 05/26 19:27
對,就是因為沒有票才需要暫估嘛

84784975 

2019 05/26 19:34
老師,公司給班組借款發民工工資,班組直接打款到公司賬上,公司代發出去怎么做會計分錄

84784975 

2019 05/26 19:39
借款時候做借:銀行存款 貸:其他應付款 結算時候做 借:工程施工 其他應付 貸:銀行存款?

小云老師 

2019 05/26 20:37
是你借錢給對方還是對方借給你?另民工是你公司請的還是對方?

84784975 

2019 05/26 21:12
我們是建筑公司找的勞務公司代發工資,現在班組直接打款到我建筑公司代發民工工資了,

84784975 

2019 05/26 21:12
找的勞務公司也是我們的公司,

84784975 

2019 05/26 21:13
民工是班組的

小云老師 

2019 05/26 21:25
那你收到錢時借:銀行存款 貸:其他應付款
付了借:其他應付款 貸:銀行存款就行了呀,這個工人是班組的嘛

小云老師 

2019 05/26 21:25
如果你給勞務公司錢再借:工程施工 貸:銀行存款

84784975 

2019 05/26 21:46
收的班組的款付給是工人沖班組賬可以嗎?

小云老師 

2019 05/26 22:30
不合理呀,你這個是收錢代發,拿來沖賬不行

84784975 

2019 05/27 12:52
老師給班組墊付工人工資是算班組借支?后期結算時候拿工資表抵,借款時候:借其他應付款 ――班組名字 貸:銀行存款 拿工資表付尾款時候借:工程施工 ――人工費 貸:銀行存款 其他應付款 班組名字

小云老師 

2019 05/27 13:13
你公司員工借的才能算借支

84784975 

2019 05/27 13:16
那怎么做?

小云老師 

2019 05/27 13:18
你就算的對方借錢,那應該借:其他應收 貸:銀行存款

84784975 

2019 05/27 13:39
是的,可以這樣做嗎?

小云老師 

2019 05/27 15:10
可以這樣做。

84784975 

2019 05/27 18:15
老師工傷賠償可以稅前扣除?7000元后面就是一份賠償協議
