問題已解決
客戶賣給我未稅價格10元,含稅價格11.3元;我以同樣的未稅價格10元賣給供應商,供應商給我開具的是1%的普票,這個過程中,我應該還需要收取客戶哪些費用,才不虧



你好,沒明白你意思,你一開始上面說的是你賣給客戶,是嗎?
2024 12/05 10:32

84785026 

2024 12/05 10:33
額,對,我銷售給客戶是按含稅13%銷售的,又以同樣的未稅價格10元從供應商采購

宋生老師 

2024 12/05 10:33
你好,,你這個有13%的增值稅,然后再算附加稅。

84785026 

2024 12/05 10:35
是這樣的13%的增值稅客戶給我了,但是我也交給稅務局了,我應該只用算附加稅1.3*12%=0.156元

宋生老師 

2024 12/05 10:36
你好,對的,就是這樣子理解,另外還有印花稅,看要不要算。

84785026 

2024 12/05 10:36
我說要收客戶0.156元的附加稅,客戶說供應商給你補了一張1%普票,你不應該收我費用

宋生老師 

2024 12/05 10:38
你好,你算給他聽
你要交的稅可和能夠抵扣的稅。

84785026 

2024 12/05 10:38
附加稅0.156-企業所得稅0.1*5%(我的成本票多1%,普票是按含稅價入成本)+20元*萬分之三的印花稅=0.157元,我應該這樣收費用吧,麻煩老師,幫我看下有沒有漏的

宋生老師 

2024 12/05 10:40
你好,就三個,一是附加稅,二是所得稅,三是印花稅,這三個都算出來就好了。
