問題已解決
一般成本發票沒有來,款已經付了,做了主營業務成本暫估,如果等明年匯算清繳前才開過來,可以不調增嗎?



您好,是的,這種后面收到發票不用調增
2024 11/30 20:46

84785026 

2024 11/30 20:46
那分錄需要紅沖,重新做嗎?

84785026 

2024 11/30 20:47
還是可以直接附在后面

劉艷紅老師 

2024 11/30 20:47
是的,收到發票紅沖,再做正數

84785026 

2024 11/30 20:49
老師為什么費用發票隔月后期來了可以附在之前的憑證后面,成本發票不能?

劉艷紅老師 

2024 11/30 20:50
這種是隔得近,可以這樣操作

84785026 

2024 11/30 21:05
一般時間多久可以這樣操作?

劉艷紅老師 

2024 11/30 21:07
比如這個月發生,下個月就取得發票

84785026 

2024 11/30 21:11
老師,那暫估的成本發票,年底沒有來,如果在匯算清繳前也沒有來,做匯算清繳需要調增。那需不需要在匯算清繳前把分錄紅沖改成其他應付?匯算清繳的時候要不要做什么分錄處理?

劉艷紅老師 

2024 11/30 21:14
匯算清繳前也沒有來,做匯算清繳需要調增,把前面的分錄做負數分錄

84785026 

2024 11/30 21:18
但是錢之前就付了,是不是可以 借:其他應付款 貸:主營業務成本?不直接做負數分錄?

劉艷紅老師 

2024 11/30 22:15
不能
借:以前年度損益調整負數
借:銀行存款正數
