問題已解決
老師,供應商給我們開的發票開錯了,要紅沖,可是我們已經抵扣了,紅沖的發票會計分錄怎么做?



你好,你當時拿到發票是怎么做的憑證呢
2024 11/20 16:52

84785007 

2024 11/20 16:55
借:庫存商品 ?166423.61
? ? ? ?應交稅費-應交增值稅~進項稅 21635.08
貸:應付賬款 188058.75 ?
借:主營業務成本112300
貸:庫存商品112300

宋生老師 

2024 11/20 16:56
你好你現在借,應付賬款貸,庫存商品,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。
然后再借庫存商品,貸主營業務成本。

84785007 

2024 11/20 17:00
老師可以做負數紅沖嗎?

84785007 

2024 11/20 17:01
借:庫存商品 -166423.61 應交稅費-應交增值稅~進項稅額轉出 -21635.08 貸:應付賬款 -188058.75 借:主營業務成本-112300 貸:庫存商品-112300

宋生老師 

2024 11/20 17:33
也可以的,其實做同樣的憑證只是金額寫負數也是可以的。
