問題已解決
我們的供應(yīng)商開錯票了,但發(fā)票已經(jīng)給我們抵扣了,現(xiàn)供應(yīng)商需要開紅字發(fā)票紅沖,那我們需要將抵扣聯(lián)退回供應(yīng)商嗎



不需要的發(fā)票不用退回。
2023 07/03 17:15

84785020 

2023 07/03 17:16
那稅務(wù)需要做什么處理?

84785020 

2023 07/03 17:17
進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)抵扣

郭老師 

2023 07/03 17:19
借應(yīng)付賬款、
貸庫存商品
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出

84785020 

2023 07/03 18:19
那增值稅申報表要怎么填呢

郭老師 

2023 07/03 18:22
附表二二十行里面填寫金額、稅額,填寫證書。
