問題已解決
建筑公司4月收到業主預收款436萬。與業主約定后期撥款時每次扣109萬,分四次扣完。 (此處分錄是不是: 借:銀行存款436萬 貸:合同負債-工程款436萬; 借:合同負債-預收賬款增值稅36萬 貸:應交稅費-待轉銷項稅36萬)。 第一次計價327萬 (借:應收賬款327萬 貸:價款結算300萬、應交稅費待轉銷項稅27萬) 第一次撥款時應撥款327萬,扣掉預收款109萬,實際到賬218萬 (借:銀行存款218萬 貸:應收賬款218萬; 借:合同負債-工程款109萬 貸:應收賬款109萬 稅這塊怎么記) 請老師幫忙檢查一下分錄



第一次收到錢的時候開始施工了嗎?
2024 11/20 13:06

84784986 

2024 11/20 13:26
和施工沒什么關系吧,第一次計價之前就已經施工了呀,要不然哪來的計價

郭老師 

2024 11/20 13:35
那你需要繳納增值稅
應交稅費,應交增值稅銷項
價款結算改成合同結算
完工進度沒有嗎
一直都是應收賬款預收的

84784986 

2024 11/20 14:15
不是一直都是預收

84784986 

2024 11/20 14:16
我就想讓你看看我的分錄寫對了沒有,還有最后那個109萬涉及的 合同負債-預收賬款增值稅那兒怎么處理

郭老師 

2024 11/20 14:21
借銀行存款
貸合同負債400
應繳稅費銷項36
借合同負債
貸合同結算327
與業主約定后期撥款時每次扣109萬,分四次扣完。
扣109是什么

84784986 

2024 11/20 14:26
收預付款的時候開的是零稅率發票,所以不能貸應交稅費

郭老師 

2024 11/20 14:27
那你也沒有應交稅費待轉銷項稅額
借,銀行存款436貸,合同負債工程款436
不要寫第二個了
借、合同負債
貸、合同結算
應交稅費、應交增值稅銷項
