問題已解決
請(qǐng)問老師,生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退申報(bào)后,次月申報(bào)免抵稅額繳納附加稅,免抵稅額在附表是手動(dòng)填上去,還是附表自動(dòng)帶出呢?



你好自己帶出來的
2024 11/20 12:57

84785023 

2024 11/20 12:58
那我現(xiàn)在過了增值稅申報(bào)期,我現(xiàn)在準(zhǔn)備申報(bào)出口免抵退了,在稅局網(wǎng)站上 能申報(bào)嗎?

郭老師 

2024 11/20 12:59
生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)按月在1日至15日的申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行退稅申報(bào)

84785023 

2024 11/20 13:01
我們是內(nèi)銷大于出口,出口申報(bào)次數(shù)一年也就3次,昨天才發(fā)現(xiàn)5月份在電子口岸單一窗口處沒有提交成功,那我現(xiàn)在就需要重新申報(bào),按您所說,我現(xiàn)在申報(bào)不了,只能下月初操作?

郭老師 

2024 11/20 13:03
你好,對(duì)的是的,是這么多的。

84785023 

2024 11/20 13:04
老師 我還沒有操作過,問的問題有點(diǎn)低級(jí),見諒。還有稅局網(wǎng)站上:導(dǎo)入解密后的XML文件 這一些列操作,是不是就是所謂的申報(bào)出口免抵退呢?

郭老師 

2024 11/20 13:36
你好
對(duì)的
申報(bào)過程中的
