問題已解決
提問:之前生產車間電費暫估電費,是借:制造費用 貸:應付賬款(當時是含稅價),現在收到專票,怎么做賬



借:應交稅費-增值稅-進項
借:制造費用 負數
2024 11/15 10:29

84784951 

2024 11/15 10:30
那已經把費用分攤到成本里面去了,現在怎么做賬

84784951 

2024 11/15 10:31
而且現在又還沒有收到發票,

家權老師 

2024 11/15 10:34
那么直接沖減銷售成本就是

84784951 

2024 11/15 10:36
主營業務成嗎?

家權老師 

2024 11/15 10:38
是的,就是那個科目

84784951 

2024 11/15 15:44
那是不是到時候產品出庫的時候,產成品高呢?

家權老師 

2024 11/15 15:49
那個很正常的呀,調賬只是補救措施,除非你把原來的憑證更正了重新做報表

84784951 

2024 11/15 16:07
現在怎么做這筆賬呢?比如8月份暫估電費,借:制造費用 貸:應付賬款 9月份繳納:我又是做得借:預付賬款 貸:銀行存款,10月份收到專票怎么做賬

家權老師 

2024 11/15 16:12
借應付賬款
? 增值稅-進項
貸:預付賬款

84784951 

2024 11/15 16:23
但是這樣是不是當時制造費用就成本高了呢?

家權老師 

2024 11/15 16:27
你是按含稅價暫估的?
借應付賬款??
貸:預付賬款
借:增值稅-進項
借:制造費用 負數

84784951 

2024 11/15 16:28
是的,按照含稅價暫估的

家權老師 

2024 11/15 16:30
就是我寫的那2個分錄

84784951 

2024 11/15 16:33
已經分攤把電費分攤到產成品上來,怎么做

家權老師 

2024 11/15 16:35
沖減本月的制造費用就是了哈,全年總的電費對了就行,沒必要糾結每筆都一致

84784951 

2024 11/15 16:36
問題現在都分攤完了,

家權老師 

2024 11/15 16:39
不要有強迫癥好不?除非你把原來的憑證修改了,重新做,重新按發票金額分配

家權老師 

2024 11/15 16:43
意思是你這個月不產生電費了?有電費沖本月的電費就是。
沒有電費,不生產了,直接沖銷售的主營業務成本就是了
