問題已解決
21年暫估電費2000元,22年的,1.2月份暫估電費1000元,3月份把發票都開了出來專票47000,不含稅的,收到這些專票怎么做賬



同學,你好
把之前暫估沖掉,按照專票正常入賬
2022 04/04 17:35

84785039 

2022 04/04 21:00
分錄怎么寫

84785039 

2022 04/04 21:01
領導說,制造費用47000太多了

小菲老師 

2022 04/04 21:31
同學,你好
你之前的分錄是什么樣子的?

84785039 

2022 04/04 21:36
紅沖,借,制造費用2000
? ? ? ? ? ? ?貸,其他應付款–電費2000

84785039 

2022 04/04 21:37
紅沖,借,制造費用,1000
貸,其他應付款1000

小菲老師 

2022 04/04 21:38
同學,你好
紅沖
借,制造費用-2000
貸,其他應付款–電費-2000
正常做分錄
借:制造費用47000
應交稅費
貸:其他應付款

84785039 

2022 04/04 21:38
紅沖完,借,制造費用電費–47000
應交增值稅,進項6110
貸,其他應付款53110

84785039 

2022 04/04 21:39
月底怎么結轉

小菲老師 

2022 04/04 21:40
同學,你好
你是問損益結轉嗎?

84785039 

2022 04/04 21:42
制造費用結轉到哪里

84785039 

2022 04/04 21:42
在制造費用里面放著嗎

84785039 

2022 04/04 21:51
月底制造費用不是結轉成本中嗎

小菲老師 

2022 04/04 21:50
同學,你好
制造費用一般結轉到生產成本里面

84785039 

2022 04/04 21:52
那本月的成本就高了啊

84785039 

2022 04/04 21:52
領導說,電費太高,不合情理

小菲老師 

2022 04/04 21:55
同學,你好
你之前都沒有結轉成本嗎?
