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問題已解決

老師好,1月有待抵扣進(jìn)項稅額270,在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)那欄就是-270是嗎

84784958| 提問時間:2024 11/14 15:05
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
可以那樣子的,沒問題的
2024 11/14 15:06
84784958
2024 11/14 15:07
那我2月份抵扣了怎么做賬
家權(quán)老師
2024 11/14 15:09
沒有特殊科分錄,正常申報抵扣了就行
84784958
2024 11/14 15:10
這筆不用做賬嗎
家權(quán)老師
2024 11/14 15:13
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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