問題已解決
老師,我們有待抵扣進(jìn)項稅額,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費出現(xiàn)負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整啊



您好,這個不用調(diào),掛賬上就可以
03/19 18:14

84784978 

03/19 18:15
那豈不是和我當(dāng)月交的數(shù)據(jù)不一樣哦

劉艷紅老師 

03/19 18:16
這個是沒有抵扣的,肯定不一樣

劉艷紅老師 

03/19 18:16
你下月抵扣了再結(jié)轉(zhuǎn)掉就可以

84784978 

03/19 18:17
暫時每個月都有,所以我想問下能不能把它放其它科目里面

劉艷紅老師 

03/19 18:19
不用,直接掛賬上就可以了
